Informações atualizadas em: 26/06/2019 00:30:02
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 312.071 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 312.068 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 312.067 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 312.066 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 312.065 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 312.062 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: 311.994 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 311.999 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 311.997 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 311.985 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 311.984 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 311.979 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 311.978 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 311.977 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 311.972 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 311.973 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 311.974 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 311.975 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 311.976 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 311.971 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 311.970 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 311.969 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 312.002 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 312.001 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 311.964 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 311.962 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 311.963 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 311.961 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 311.958 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/04/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 311.960 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 311.959 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/04/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 311.953 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 311.950 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/04/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 311.949 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 311.954 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/04/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 311.955 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/04/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 311.957 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/04/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 311.952 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 311.945 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 311.946 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 311.941 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 311.942 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 311.943 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 311.944 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 311.936 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 311.930 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 311.931 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 311.933 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 311.932 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 311.917 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 311.916 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: ROGÉRIO VICTOR DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.896.526-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 311.918 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 311.915 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 311.914 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 311.913 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 311.912 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 311.909 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: FRANCISCO RODRIGUES DA CUNHA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.100.346-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 311.907 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 311.906 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 311.899 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Total dos pagamentos: | 29.920,00 |