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Câmara Municipal de Alfenas

Câmara Municipal de Alfenas

Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 312.071 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 312.068 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: 312.067 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: 312.066 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

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Número do empenho: 408 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: 312.065 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 405 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 312.062 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 395 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 490,00
Nº do documento: 311.994 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 394 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 311.999 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 393 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 311.997 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

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Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 311.985 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 311.984 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 311.979 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 311.978 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 311.977 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 311.972 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 311.973 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 311.974 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 380 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 311.975 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 311.976 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 378 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 311.971 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 311.970 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 376 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 311.969 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: 312.002 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: 312.001 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

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Número do empenho: 373 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 311.964 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: 311.962 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 311.963 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 311.961 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 311.958 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 311.960 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 311.959 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 311.953 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 311.950 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 311.949 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 311.954 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 311.955 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 311.957 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 311.952 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 311.945 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 311.946 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 311.941 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 311.942 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 311.943 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 311.944 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 311.936 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 311.930 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 311.931 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 311.933 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 311.932 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 311.917 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 311.916 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: ROGÉRIO VICTOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 082.896.526-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 311.918 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 311.915 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 311.914 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 311.913 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 311.912 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 311.909 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: FRANCISCO RODRIGUES DA CUNHA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 469.100.346-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 311.907 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 311.906 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 311.899 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Total dos pagamentos: 29.920,00