Informações atualizadas em: 26/06/2019 00:30:02

Câmara Municipal de Alfenas

Câmara Municipal de Alfenas

Estado de Minas Gerais

Diárias

Novembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 307.706 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: ALESSANDRO APARECIDO ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 037.179.526-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 313.159 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 313.129 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 313.132 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 313.134 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

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Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 313.133 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 313.135 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 313.138 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 313.140 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 313.127 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 313.126 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 313.125 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 313.124 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 313.123 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 313.122 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 313.113 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 313.111 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: DANILO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 790.497.376-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 313.105 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 313.108 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JOSÉ LUIZ DE SOUZA BRUZADELLI
CPF credor / CNPJ credor: 622.358.698-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: 313.104 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: 313.103 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 313.102 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 313.098 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 313.097 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 313.095 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 313.094 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 313.093 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 313.096 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: WALDEMILSON GUSTAVO BASSOTO
CPF credor / CNPJ credor: 578.786.256-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 313.086 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 313.087 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JOSÉ RICARDO LEANDRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 059.131.706-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 313.079 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 313.081 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 313.078 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 313.077 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 313.076 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 313.068 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 313.080 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 313.064 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: 312.642 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Total dos pagamentos: 46.965,00