Informações atualizadas em: 26/06/2019 00:30:02
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 307.706 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: ALESSANDRO APARECIDO ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.179.526-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: 313.159 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: 313.129 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: 313.132 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 313.134 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 313.133 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 313.135 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: 313.138 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: 313.140 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 313.127 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: 313.126 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 313.125 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: 313.124 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: 313.123 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: 313.122 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 313.113 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 313.111 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: DANILO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 790.497.376-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 313.105 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 313.108 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JOSÉ LUIZ DE SOUZA BRUZADELLI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 622.358.698-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 313.104 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 313.103 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: 313.102 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: 313.098 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 313.097 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 313.095 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 313.094 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 313.093 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: 313.096 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: WALDEMILSON GUSTAVO BASSOTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 578.786.256-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/11/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 313.086 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/11/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 313.087 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JOSÉ RICARDO LEANDRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.131.706-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 313.079 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 313.081 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: 313.078 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: 313.077 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: 313.076 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 864 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 313.068 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 863 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: 313.080 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 859 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 313.064 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 772 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 312.642 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 46.965,00 |