Informações atualizadas em: 26/06/2019 00:30:02
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 311.014 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 311.013 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JOSÉ RICARDO LEANDRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.131.706-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 311.004 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/10/2013 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 311.005 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 311.006 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: CHRISTINE RUST | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.279.906-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 311.007 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 311.008 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/10/2013 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 311.010 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: 310.920 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 310.923 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: 310.922 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 310.915 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 310.917 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: DANILO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 790.497.376-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 310.919 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: VALDIRENE PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 831.748.776-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 310.916 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: MARÍLIA PEREIRA PORTUGAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 368.263.578-52 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 310.918 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: DANIELA MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.845.426-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 310.977 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 310.979 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 310.980 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 310.981 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 310.982 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 310.908 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 310.901 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 310.897 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 310.900 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: CLAUDICÉA MARTINS DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.664.906-25 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 310.899 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: VANESSA APARECIDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.526.646-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 310.898 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: WENDELL ELIAS MURAD | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.366.676-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/10/2013 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 310.892 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/10/2013 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 310.889 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/10/2013 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 310.890 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.753.836-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/10/2013 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 310.891 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 310.986 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 310.985 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: CHRISTINE RUST | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.279.906-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 310.984 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JOSÉ RICARDO LEANDRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.131.706-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 310.994 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 310.988 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 310.987 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 310.992 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/10/2013 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 310.989 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/10/2013 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 310.990 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/10/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 310.880 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 310.879 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 310.873 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 310.874 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 310.875 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 310.876 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 310.871 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 34.935,00 |