Informações atualizadas em: 26/06/2019 00:30:02
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 31/03/2011 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 307.314 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: MARCOS INÁCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.630.946-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 30/03/2011 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 307.312 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 30/03/2011 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 307.313 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: MARIA JOSÉ SOUTO CAMILO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 756.838.816-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 30/03/2011 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 307.311 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 30/03/2011 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 307.310 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 31/03/2011 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 307.306 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 30/03/2011 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 307.307 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 29/03/2011 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 307.302 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: OSCAR BARBOSA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 345.606.536-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 22/03/2011 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: 307.270 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SANDER SIMAGLIO MACIEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.317.386-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 22/03/2011 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 307.263 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JOSÉ BATISTA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.479.136-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 24/03/2011 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 307.269 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: CARLA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.148.256-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 22/03/2011 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 307.268 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 22/03/2011 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 307.267 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 22/03/2011 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 307.266 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.770.266-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 22/03/2011 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 307.264 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: MARCOS INÁCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.630.946-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 22/03/2011 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 307.265 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 21/03/2011 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 307.259 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 16/03/2011 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 307.251 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: MARCOS INÁCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.630.946-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 16/03/2011 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 307.247 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 16/03/2011 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 307.250 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JOSÉ BATISTA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.479.136-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 16/03/2011 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 307.249 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 15/03/2011 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 307.246 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 16/03/2011 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 307.248 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 18/03/2011 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 307.243 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JOÃO GONÇALVES FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 214.039.616-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 18/03/2011 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 307.260 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JOÃO GONÇALVES FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 214.039.616-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 15/03/2011 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 307.232 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 18/03/2011 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 307.239 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: Sandra de Oliveira Cardoso Leal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.653.966-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 04/03/2011 | Valor: 2.450,00 | |
Nº do documento: 307.229 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: MARIA JOSÉ SOUTO CAMILO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 756.838.816-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 04/03/2011 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 307.228 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 18/03/2011 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 307.225 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: ANDRÉA CORSINI DE ÁVILA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.852.916-32 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 18/03/2011 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 307.223 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: VALNÉA DE FÁTIMA RAYMUNDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 745.556.426-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 04/03/2011 | Valor: 2.450,00 | |
Nº do documento: 307.216 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: MARCOS INÁCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.630.946-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 04/03/2011 | Valor: 2.450,00 | |
Nº do documento: 307.215 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 04/03/2011 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 307.218 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JAIRO CARLOS CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 215.106.796-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 04/03/2011 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 307.217 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 04/03/2011 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 307.217 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 03/03/2011 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 307.212 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JOSÉ BATISTA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.479.136-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 02/03/2011 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 307.211 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 03/03/2011 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 307.210 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: MARIA JOSÉ SOUTO CAMILO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 756.838.816-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 02/03/2011 | Valor: 3.920,00 | |
Nº do documento: 307.201 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SANDER SIMAGLIO MACIEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.317.386-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 01/03/2011 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 307.203 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JOSÉ BATISTA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.479.136-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 01/03/2011 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 307.198 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: SILVANE TERCETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 03/03/2011 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 307.195 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 25/03/2011 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 307.182 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JENIVALDO JOSÉ DE ÁVILA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.721.449-81 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 04/03/2011 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 307.175 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: DANIELLE CRISTINA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.895.026-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 139 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 04/03/2011 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 307.174 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: Christyane Noronha Trombeta de Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.210.716-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 138 | Ordinário | Ano do empenho: 2011 | Data: 03/03/2011 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 307.176 | Banco: 0104 | Agencia: 95 | Conta: 86-5 | ||
Credor: JOSÉ BATISTA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.479.136-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias - Civil |
Total dos pagamentos: | 49.820,00 |