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Câmara Municipal de Alfenas

Câmara Municipal de Alfenas

Estado de Minas Gerais

Diárias

Outubro de 2009

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 29/10/2009 Valor: 750,00
Nº do documento: 305.573 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 28/10/2009 Valor: 750,00
Nº do documento: 305.574 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: ANTÔNIO ANCHIETA DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 339.591.376-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 28/10/2009 Valor: 750,00
Nº do documento: 305.575 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 495.770.266-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 23/10/2009 Valor: 500,00
Nº do documento: 305.553 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 21/10/2009 Valor: 1.125,00
Nº do documento: 305.528 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: ANTÔNIO ANCHIETA DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 339.591.376-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 21/10/2009 Valor: 1.125,00
Nº do documento: 305.530 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 20/10/2009 Valor: 1.125,00
Nº do documento: 305.529 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 19/10/2009 Valor: 500,00
Nº do documento: 305.557 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SANDER SIMAGLIO MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 000.317.386-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 19/10/2009 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 305.520 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SANDER SIMAGLIO MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 000.317.386-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 19/10/2009 Valor: 250,00
Nº do documento: 305.519 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SANDER SIMAGLIO MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 000.317.386-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 09/10/2009 Valor: 250,00
Nº do documento: 305.522 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 09/10/2009 Valor: 250,00
Nº do documento: 305.512 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias - Civil

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Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 09/10/2009 Valor: 500,00
Nº do documento: 305.511 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias - Civil

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Número do empenho: 688 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 09/10/2009 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 305.517 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: MARIA JOSÉ SOUTO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 756.838.816-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 09/10/2009 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 305.505 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 09/10/2009 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 305.504 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: ANTÔNIO ANCHIETA DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 339.591.376-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 09/10/2009 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 305.507 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 495.770.266-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 09/10/2009 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 305.503 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 05/10/2009 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 305.489 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 05/10/2009 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 305.487 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: ENÉIAS FERREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 964.426.036-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 05/10/2009 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 305.488 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: ANTÔNIO ANCHIETA DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 339.591.376-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 05/10/2009 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 305.485 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: MARIA JOSÉ SOUTO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 756.838.816-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 05/10/2009 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 305.486 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 01/10/2009 Valor: 250,00
Nº do documento: 305.476 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 01/10/2009 Valor: 250,00
Nº do documento: 305.494 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 05/10/2009 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 305.431 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 495.770.266-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2009 Data: 20/10/2009 Valor: 1.125,00
Nº do documento: 305.429 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 495.770.266-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2009 Data: 09/10/2009 Valor: 300,00
Nº do documento: 305.501 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JENIVALDO JOSÉ DE ÁVILA
CPF credor / CNPJ credor: 035.721.449-81
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2009 Data: 19/10/2009 Valor: 300,00
Nº do documento: 305.502 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JENIVALDO JOSÉ DE ÁVILA
CPF credor / CNPJ credor: 035.721.449-81
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores Descrição Natureza: Diárias - Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2009 Data: 23/10/2009 Valor: 300,00
Nº do documento: 305.558 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JENIVALDO JOSÉ DE ÁVILA
CPF credor / CNPJ credor: 035.721.449-81
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores Descrição Natureza: Diárias - Civil

Total dos pagamentos: 27.650,00