Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Diárias

Dezembro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 95,00
Nº do documento: 121803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 122716 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0006.2161 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Superintendência . de Planejamento e C. Contábil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 120703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 066.559.876-95
Funcional Programática: 02.21.01.06.182.0031.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: 120602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sebastião Deon dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 876.627.366-87
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: 120601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Everaldo Ferreira de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 699.386.876-87
Funcional Programática: 02.38.01.04.121.0003.2160 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secret.aria Planejamento Orç. e Gestão Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: 029513 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSEANE APARECIDA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 043.700.216-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FABIANA DAS GRAÇAS GONÇALVES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 056.828.626-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FLAVIENY DE SOUZA CALIXTO
CPF credor / CNPJ credor: 070.925.866-66
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Maria José de Oliveira Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 027.745.456-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CRISTINA DE MORAES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.626-61
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Maria José de Oliveira Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 027.745.456-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Maria José de Oliveira Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 027.745.456-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DERLI DOS SANTOS ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 030.232.746-06
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 2.260,00