Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/04/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR Á CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NO DIA 19/04/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SISDESTE -SAMU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/04/2022 | Valor: 2.080,00 |
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2148 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 24 A 28/04/2022 PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/04/2022 | Valor: 2.080,00 |
Credor: Jose Lucio de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 24 A 28/04/2022 PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/04/2022 | Valor: 2.080,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 24 A 28/04/2022 PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 01/04/2022 PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD/JF |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/04/2022 | Valor: 160,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 08,13,29/04/2022 E 06/05/2022 PARA MARCAÇÃO EXAMES TFD |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/04/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 06/04/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/04/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 06/04/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/04/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: FABIANA DAS GRAÇAS GONÇALVES COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.828.626-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 06/04/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/04/2022 | Valor: 2.080,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 24 A 28/04/2022 PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS |
Total das liquidações: | 8.820,00 |