Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2620 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG NO DIA 27/12/2021 PARA REUNIÃO DE CONVÊNIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/12/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21/12/2021 PARA REUNIÃO CIDADE ADMINISTRATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2413 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/12/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: Jose Lucio de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.239.796-15 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG, CIDADE ADMINISTRATIVA, NO DIA 21/12/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2408 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/12/2021 | Valor: 605,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO AS CIDADES DE CONSELHEIRO LAFAEITE E BELO HORIZONTE NOS DIAS 14 E 15/12/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE ADMINISTRATIVA E TCEMG |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/12/2021 | Valor: 655,00 |
Credor: Donizete Barbosa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.432.297-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 E 20/12/2021 PARA REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/12/2021 | Valor: 295,00 |
Credor: Rafael Nunes de Meirelles | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.187.946-59 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARRINHA/SP, NOS DIAS 17 E 18/12/2021, CONDUZINDO FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/12/2021 | Valor: 655,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 14 E 15/12/2021 PARA REUNIÃO NA AMM,CIDADE ADMINISTRATIVA E TRIBUNAL DE CONTAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/12/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SECERETARIO MUNICIPAL AO MUNICIPIO DE BARBACENA - EM 09/12/2021REFERENTE A CONSESSÃO DA BR 040 E AO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - MG EM 10/12/2021PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL NA CIMPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2188 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE/MG NO DIA 12/12/2021 ACOMPANHANDO FAMILIARES PARA VISITAR PACIENTES DA SECRETARIA MUN. DE DES.SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/12/2021 | Valor: 45,00 |
Credor: ALTAIR RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 280.565.906-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GUARARÁ - MG, NO DIA 03/12/2021 CONDUZINDO FAMILIAR PARA VISITAR PRESIDÍARIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2128 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/12/2021 | Valor: 50,00 |
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG NO DIA 29/11/2021 PARA ENTREGA DE CONVÊNIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/12/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: GUSTAVO DE CASTRO MENDES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 142.888.066-66 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 16/12/2021 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 10,17 E 27/12/2021 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE - TFD |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/12/2021 | Valor: 25,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 03/12/2021 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE - TFD |
Total das liquidações: | 3.130,00 |