Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/06/2018 | Valor: 45,00 |
Credor: Wagner Rodrigues de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 685.079.256-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25/06/2018 PARA BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO DOADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/06/2018 | Valor: 45,00 |
Credor: Thereza Cristina Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.901.766-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA A CIDADE DE OURO PRETO NO DIA 19/06/2018 PARA BUSCAR MENOR MARIA DE LOURDES CONSTANTINO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/06/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Claudio Paes | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.391.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIA DE OBRAs A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 04/07/2018 PARA BUSCAR MOROBOMBA PARA O DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/06/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: Luciane Augusta Vianna | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.823.806-30 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 28/06/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEGOV - CIDADE ADMINISTRATIVA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 21/06/2018, NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO SETOR DE GIGOV. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/06/2018 | Valor: 90,00 |
Credor: SILVIO DO CARMO FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.390.466-04 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOROA A CIDADE DE VIÇOSA-MG, NOS DIAS 26 E 28/06/2018, CONDUZIR FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 7 SEMINÁRIO ESTADUAL PARA REPRESENTANTES DE UMC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1209 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/06/2018 | Valor: 480,00 |
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE VIÇOSA-MG, NOS DIAS 26, 27 E 28/06/2018, PARA PARTICIPAÇÃO DO 7 SEMINÁRIO ESTADUAL PARA REPRESENTANTES DE UMC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/06/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E A CIDADE ADMINISTRATIVA, DIA 21/06/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/06/2018 | Valor: 25,00 |
Credor: SIMONE VALERIA CORREIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.567.106-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 21/06/2018 , PARA LEVAR DOCUMENTOS DA PRM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 18/06/2018, PARA REUNIÃO NA AMPAR E VOLPI CONSULTORIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/06/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 11/06/2018 E A CIDADE DE BELO HORIZONTE(CIDADE ADMINISTRATIVA) NO DIA 15/06/2018, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 08/06/2018, PARA REUNIÃO NA AMPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/06/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: GLAUCIA DE SOUZA RABELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.187.046-54 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE TIRADENTES - MG, NO DIA 18/05/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ORIENTAÇÃO PARA LIDERANÇAS DE MINAS GERAIS, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/06/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: Dine Cley Neves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.947.806-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA-MG, NO DIA 22/05/2018, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA EX SERVIDORA CINTIA FERREIRA GOMES, ACOMPANHANDO O ACESSOR VIRGILIO DE MELLLO FERREIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/06/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: VIRGILIO DE MELLO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.067.926-07 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DEBARBACENA-MG, NO DIA 22/05/2018, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA EX SERVIDORA CINTIA FERREIRA GOMES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/06/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: JOSE CARLOS ABJAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 521.885.666-53 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A JUIZ DE FORA NO DIA 23/05/2018, PARA RESOLVER VÍNCULO ENGENHEIRO DE FISCALIZAÇÃO COM O CREA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/06/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CIDADE ADMINISTRATIVA, NO DIA 17/05/2018, E EM JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 18/05/2018, PARA REUNIÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/06/2018 | Valor: 45,00 |
Credor: CELSO MARTINS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.127.426-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 03/05/2018, CONDUZIR FUNCIONARIOS PARA REUNIÃO NA FUNASA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/06/2018 | Valor: 45,00 |
Credor: Geovane Viana | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.546.316-49 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 03/05/2018, PARA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO FUNASA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/06/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: JOSE CARLOS ABJAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 521.885.666-53 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 10/05//2018, PARA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO CODEMIG.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/06/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: JOSE CARLOS ABJAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 521.885.666-53 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A JUIZ DE FORA NO DIA 17/04/2018, PARA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO GIGOV. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/06/2018 | Valor: 25,00 |
Credor: Geovane Viana | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.546.316-49 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A JUIZ DE FORA NO DIA 17/04/2018, PARA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO GIGOV. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: SANDRO DE OLIVEIRA SOARES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.725.476-29 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DAO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 18/06/2018, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE, EM EVENTO SOBRE PREVENÇÃO USO ALCOOL E DROGAS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 18/06/2018, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE, EM EVENTO SOBRE PREVENÇÃO USO ALCOOL E DROGAS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/06/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 18/06, 04 E 05/07/2018, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO SOBRE PREVENÇÃO AO USO DE ALCOOL E DROGRAS, REUNIÃO COSENS E CIRA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/06/2018 | Valor: 25,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 21/06/2018, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: CINTHIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.012.186-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 14/06/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CIRA, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/06/2018 | Valor: 25,00 |
Credor: GILMAR DITTZ DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.849.406-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 19/06/2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/06/2018 | Valor: 25,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 15/06/2018, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 14/06/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO RUE E CIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/06/2018 | Valor: 45,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 08/06/2018 PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/06/2018 | Valor: 45,00 |
Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 08/06/2018 PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 12/06/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL NA COSEMS E CIR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/06/2018 | Valor: 25,00 |
Credor: SUELLEN MULLER SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.251.256-93 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 15/06/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DA VIGILANCIA DO PROGRAMA DE ACIDENTES DE ANIMAIS PEÇONHENTOS E ATENDIMENTO ANTIRRABICO HUMANO NA SRS/JF. |
Total das liquidações: | 2.620,00 |