Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 031211 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 032203 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Frederico Kingma Orlando | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | |||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 461 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 441 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 440 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: CRISTINA DE MORAES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.626-61 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 439 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 438 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA MEIRELLES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 814.715.306-63 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 364 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 030602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: SIMONE VALERIA CORREIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 641.567.106-53 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 342 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 330 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 275 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: MARIA HELENA CARVALHO OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.689.786-22 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 235 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 031602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: GLAUCIA DE SOUZA RABELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.187.046-54 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32258-X | ||
Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Total dos pagamentos: | 1.360,00 |