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Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Diárias

Agosto de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 082901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 066.851.086-22
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 082801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MARIA DO CARMO NUNES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 166.864.706-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 082802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SIMONE APARECIDA VIDAL
CPF credor / CNPJ credor: 003.916.306-79
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: 082207 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JAIR NUNES MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: 023758 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 031530 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 081805 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MARIA DO CARMO NUNES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 166.864.706-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 081803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DELMA DAS MERCES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 987.222.636-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 081804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DANIELA PEREIRA CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.806-43
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 031530 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 082123 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 082124 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO FREDERICO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 857.907.298-00
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 081101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 081101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 082118 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AMARILIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 773.155.706-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 082119 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARCIO FERREIRA PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 790.030.876-87
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 083107 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 001431 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 081406 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Frederico Kingma Orlando
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 082120 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Frederico Kingma Orlando
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 080713 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Paulo Mendes Barreto Filho
CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 081406 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Frederico Kingma Orlando
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 023758 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 083110 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 080403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDNÉIA DA SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 830.525.006-78
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 016429 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANA MARIA MARQUES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 699.010.906-87
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 031530 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 031530 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 081014 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON ANTONIO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 087.140.506-76
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 083109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: DEMETRIO ALVES ELLENA
CPF credor / CNPJ credor: 055.271.436-47
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TONY VALERIO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CRISTINA DE MORAES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.626-61
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CRISTINA DE MORAES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.626-61
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Miriam Marques
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MAGDA REGINA GONÇALVES DE PAULA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 453.670.006-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Miriam Marques
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CRISTIANE AMORIM NAVARRO WERNECK
CPF credor / CNPJ credor: 095.526.867-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 081015 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Ronaldo Martins de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 789.981.906-72
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: 083001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MARIA DO CARMO NUNES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 166.864.706-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: THIAGO LUIS DE OLIVEIRA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 084.955.686-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: 083001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MARIA DO CARMO NUNES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 166.864.706-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 081020 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Miriam Marques
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 082121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JAIR NUNES MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 031530 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 083109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 7.075,00