Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1367 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 023758 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 072502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 071803 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Paulo Mendes Barreto Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 071802 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Frederico Kingma Orlando | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | |||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 023758 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 071329 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: SIMONE VALERIA CORREIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 641.567.106-53 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 071004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MAVIS BEL JARDIM DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 865.603.956-34 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 071005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 032758 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: LAURIAN VIANNA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 830.256.856-20 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 032758 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: LAURIAN VIANNA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 830.256.856-20 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 071326 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARIA APARECIDA GRILLO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 562.794.776-49 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 031530 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: José Geraldo de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 071804 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: José Geraldo Ubaldino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 071804 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: José Geraldo Ubaldino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1144 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 071325 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: SEBASTIÃO FREDERICO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 857.907.298-00 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1134 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 070405 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARIA APARECIDA GRILLO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 562.794.776-49 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: CRISTIANE AMORIM NAVARRO WERNECK | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.526.867-25 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 071328 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Anderson Mendes Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.976.026-14 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 023758 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: LENICE MENDONÇA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.430.456-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Miriam Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: LENICE MENDONÇA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.430.456-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
Credor: José Geraldo Ubaldino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32258-X | ||
Credor: ADELAIDE MARIA PEDROSA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.427.806-49 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 3.745,00 |