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Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Diárias

Julho de 2015




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 2349 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/07/2015 Valor: 150,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR AS CIDADES DE BELO HORIZONTE EM 21 E 29/07 E RIO DE JANEIRO EM 27/07/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2307 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/07/2015 Valor: 25,00
Credor: GUILHERME FERNANDES FUSCO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 100.973.216-13
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 11/07/2015 PARA LEVAR E BUSCAR ALUNOS/ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2190 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/07/2015 Valor: 145,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 28 A 29/07/2015 PARA BUSCAR QUADROS PARA EXPOSIÇÃO CULTURAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2094 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 31/07/2015 Valor: 45,00
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 30/07/2015, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2093 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/07/2015 Valor: 90,00
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 17 E 20/07/2015, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2062 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA - MG EM 29/07/2015, PARA LEVAR O SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2046 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 60,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 30/07/2015 PARA LEVAR O PROCURADOR JURIDICO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2039 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 31/07/2015 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE PONTE NOVA - MG EM 02/08/2015 PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2038 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 31/07/2015 Valor: 25,00
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GUARARA - MG EM 02/08/2015 PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNO NA FAZENDA DA ESPERANÇA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2037 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 100,00
Credor: Sérgio Batalha Soares Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 30/07/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2027 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 07/07/2015 Valor: 50,00
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACOMPANHANDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 07/07/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2018 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/07/2015 Valor: 100,00
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE DE BELO HORIZONTE NO DIA 24/07/2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2017 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/07/2015 Valor: 105,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 24/07/2015 CONDUZINDO O SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 25/07/2015 CONDUZINDO JOVEM A CLINICA DESAFIO JOVEM

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2015 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/07/2015 Valor: 60,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RIO DE JANEIRO EM 20/07/2015 CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2014 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/07/2015 Valor: 25,00
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE UBA EM 17/07/2015 PARA BUSCAR PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2013 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/07/2015 Valor: 220,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE LAGOA DA PRATA - MG DE 22 A 23/07/2015, PARA LEVAR FAMILIARES DE DEPENDENTE QUIMICO INTERNADO PARA VISITA NA CLINICA VIDA NOVA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2007 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/07/2015 Valor: 210,00
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 23 A 24/07/2015 PARA ESCLARECER DUVIDAS REFERENTES AO ICMS ESPORTIVO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1990 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/07/2015 Valor: 285,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR AS CIDADES DE BELO HORIZONTE EM 02, 07, 09, 13, 14/07, E RIO DE JANEIRO EM 15/07/2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1987 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/07/2015 Valor: 70,00
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDORA AS CIDADES DE BELO HORIZONTE EM 14/07 E UBÁ EM 15/07/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1986 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/07/2015 Valor: 30,00
Credor: ADRIANA HERTHEL DE PAULA CIONI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 612.909.716-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 06/07/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REGULARIZAÇÃO DE PROCESSO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1985 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/07/2015 Valor: 30,00
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 06/07/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REGULARIZAÇÃO DE PROCESSO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1984 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/07/2015 Valor: 45,00
Credor: MARCIO FERREIRA PRIMO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 790.030.876-87
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE EM 14/07/2015, PARA LEVAR E DESCARREGAR PRATELEIRAS UTILIZADAS NA EXPOSIÇÃO DE ORQUIDEAS REALIZADA NO MUNICIPIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1983 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/07/2015 Valor: 45,00
Credor: MARIO CESAR DOS SANTOS LIMA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 055.744.676-74
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE EM 14/07/2015, PARA LEVAR E DESCARREGAR PRATELEIRAS UTILIZADAS NA EXPOSIÇÃO DE ORQUIDEAS REALIZADA NO MUNICIPIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1982 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/07/2015 Valor: 45,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE EM 14/07/2015, PARA LEVAR PRATELEIRAS UTILIZADAS NA EXPOSIÇÃO DE ORQUIDEAS REALIZADA NO MUNICIPIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1980 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/07/2015 Valor: 160,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE DIARA DE VIAGEM DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARRETOS NO DIAS 17/05/2015 CONDUZINDO PACIENTE POR TER OCORRIDO IMPREVISTO NO TRATAMENTO

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1979 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/07/2015 Valor: 220,00
Credor: TONY VALERIO CORREA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ORLANDIA NOS DIAS 17 E 18/07/2015, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1971 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/07/2015 Valor: 60,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM 07/07/2015 PARA BUSCAR PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1960 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/07/2015 Valor: 45,00
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10/07/2015 TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1959 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/07/2015 Valor: 120,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE UBA - MG EM 06 E 07/07/2015 TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1955 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/07/2015 Valor: 380,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARRETOS NOS DIAS 14,15 E 16/07/2015, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1954 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/07/2015 Valor: 250,00
Credor: MAURICIO DA FONSECA CAMARGO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 463.613.676-49
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 15 A 16/07/2015 PARA LEVAR ATLETA AO AEROPORTO DE SÃO PAULO PARA EMBARCAR PARA CHINA PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL "BKK/NO - GI CHAMPIONSHIP".

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1952 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/07/2015 Valor: 380,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 14,15 E 16/07/2015 TRANS PORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1946 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/07/2015 Valor: 160,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CONTAGEM - MG EM 14/07/2015 PARA BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE DA 1a CONFERENCIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1927 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/07/2015 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG EM 12/07/2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1923 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/07/2015 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE LAVRAS/MG EM 07/07/2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1901 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 07/07/2015 Valor: 100,00
Credor: DALTON JOSÉ ABUD Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO DIRETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 02/07/2015, EM REUNIÃO NA ADPM.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1882 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/07/2015 Valor: 270,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 17, 19, 23, 26, 29 E 30/06/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1842 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 07/07/2015 Valor: 45,00
Credor: LUIS CARLOS MACHADO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 25/06/2015 PARA BUSCAR VEICULO NA LOCADORA PANAMAX.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1840 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/07/2015 Valor: 45,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GUARARA - MG EM 05/07/2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1839 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/07/2015 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE EM 04/07/2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1806 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/07/2015 Valor: 25,00
Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA EM 23/06/2015 CONDUZINDO SANDRO WALAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE LIBERAÇÃO DOS CURSOS PRONATEC.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1805 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/07/2015 Valor: 25,00
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA EM 23/06/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE LIBERAÇÃO DOS CURSOS PRONATEC.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1547 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/07/2015 Valor: 50,00
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 15/05/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GRS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/07/2015 Valor: 25,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO (MOTORISTA) A SERVIÇO DO FMAS/ CONDUZIR SR. SECRETARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL POR OCASIÃO DE FORUM REGIONAL DA MATA EM JUIZ DE FORA/MG DURANTE TODO O DIA NA DATA DE 17/JULHO DE 2015 -

Dados da Liquidação
Número do empenho: 171 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/07/2015 Valor: 25,00
Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO , MOTORISTA DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CONDUZIR SERVIDORA P/ DEFINIR PARTICIPAAÇÃO EM FEIRA DE ARTESANATO NA CIDADE DE MERCES/MG , EM 06 JULHO 2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/07/2015 Valor: 45,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO , MOTORISTA DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL, BUSCAR SERVIDORA PARA FEIRA DE ARTESANATO NA CIDADE DE VIÇOSA/MG , EM 19 JULHO 2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/07/2015 Valor: 50,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR DE ASSIST. SOCIAL/FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL POR OCASIÃO DE CAPACITAÇÃO NO FORUM DA MATA , EM JUIZ DE FORA NO DIA 17 DE JULHO 2015 , ACOMPANHANDO O SR. SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/07/2015 Valor: 50,00
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SR. SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL/FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL POR OCASIÃO DE CAPACITAÇÃO NO FORUM REGIONAL DA MATA , EM JUIZ DE FORA/MG . NO DIA 17 DE JULHO 2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 166 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/07/2015 Valor: 100,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR DE ASSIST. SOCIAL/FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL POR OCASIÃO DE CAPACITAÇÃO NO ( COGEMA ) , EM BELO HORIZONTE/MG . NO DIA 14 DE JULHO 2015 , ACOMPANHANDO O SR. SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/07/2015 Valor: 100,00
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SR. SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL/FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL POR OCASIÃO DE CAPACITAÇÃO NO ( COGEMA ) , EM BELO HORIZONTE/MG . NO DIA 14 DE JULHO 2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/07/2015 Valor: 45,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO , MOTORISTA DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CONDUZIR SERVIDORA PARA FEIRA DE ARTESANATO NA CIDADE DE VIÇOSA/MG , EM 08 JULHO 2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/07/2015 Valor: 190,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO , MOTORISTA DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CONDUZIR SR. SECRETARIO ASSIST. SOCIAL , EM B.HORIZONTE/MG . DIA 02/03 JULHO 2015 -P/CAPACITAÇÃO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/07/2015 Valor: 350,00
Credor: VIATCHESLAV MAXIMIANO DOUSSEAUX Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 055.659.866-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO ,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL,POR OCASIÃO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CADUNICO OPERADORES DO SISTEMA , EM B.HORIZONTE/MG . DIA 02/03 JULHO 2015 ACOMPANHANDO O SR.SECRETARIO DE ASSIST.SOCIAL

Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/07/2015 Valor: 350,00
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SR. SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL/FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL POR OCASIÃO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CADUNICO OPERADORES DO SISTEMA , EM BELO HORIZONTE/MG . NO DIA 02/03 DEJULHO 2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1865 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 07/07/2015 Valor: 200,00
Credor: Luiz Cláudio Ribeiro Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 285.195.586-15
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO DIRETOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE ADMINISTRATIVA, EM BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 02 E 03/07/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 534 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 01/07/2015 Valor: 200,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NOS DIAS 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 E 30/06/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 534 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 14/07/2015 Valor: 275,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 13/07/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 534 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 23/07/2015 Valor: 200,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NOS DIAS 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 E 22/07/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 534 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 31/07/2015 Valor: 50,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NOS DIAS 30 E 31/07/2015.

Total das liquidações: 6.850,00