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Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Diárias

Junho de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 063009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: 383957 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: 118572 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: 118581 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: JOSE FERREIRA GOMES NETO
CPF credor / CNPJ credor: 641.541.816-53
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: 040574 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BRUNO PAULO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 104.680.396-43
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 150942 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 170257 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: 162003 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 016787 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sérgio Batalha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 223216 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 161996 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1753 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: 062603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 062604 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 062607 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 062606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: 061909 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 061902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIZ CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 410.264.386-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1737 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 135,00
Nº do documento: 062608 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 162026 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 162032 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 335,00
Nº do documento: 005429 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Valter de Oliveira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 641.578.736-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 061221 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Bruna Miranda Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 097.637.636-90
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 061220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Roselena F. Loures P. de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 674.490.346-20
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 063001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 061704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 150923 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 061222 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 85,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: 061906 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 061001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sebastião Deon dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 876.627.366-87
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 061002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sérgio Batalha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 061213 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: RENAN SOUZA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 065.366.696-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 061213 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BRUNO CAMPOS GUILARDUCCI
CPF credor / CNPJ credor: 041.192.776-07
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 061901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BRUNO CAMPOS GUILARDUCCI
CPF credor / CNPJ credor: 041.192.776-07
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 540,00
Nº do documento: 314753 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 061214 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIZ CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 410.264.386-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 061214 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIZ CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 410.264.386-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 061507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 061506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JANE NANCI LOSCHI
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 061902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 204398 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 135,00
Nº do documento: 061201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 061201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 061201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 203687 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: Geovane José Vieira Martins
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 135,00
Nº do documento: 061001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ZALDIVAR VIRGOLINO SERAFIM
CPF credor / CNPJ credor: 285.210.136-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 060801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 060802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 060803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 062502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 212344 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 061222 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 061606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 062501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 060102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 062605 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.133-1
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 9.535,00