Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 743 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 022709 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 022708 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/02/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 022419 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 022604 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 022603 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: LUIS CARLOS MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 022002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: NATHALIA GONÇALVES LEMOS PAMPANELLI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.063.226-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 016787 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/02/2015 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 021207 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 022407 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: NATHALIA GONÇALVES LEMOS PAMPANELLI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.063.226-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 016787 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/02/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 022402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 022001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 021906 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 021905 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 021905 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 021903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 021904 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 021903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/02/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 021307 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 021923 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: DEIVID JUNIOR DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.663.986-08 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 006989 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Luiz Cláudio Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 285.195.586-15 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/02/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 007008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARILIA MARIA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.058.506-91 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/02/2015 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 022602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Cleire Maria Calderaro Nagib | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 285.207.006-59 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/02/2015 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 020905 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/02/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 022416 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Sérgio Batalha Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARILIA MARIA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.058.506-91 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 020506 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: EIMAR DOS SANTOS VILLELA JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.339.496-79 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 021001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: LUIS CARLOS MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 021905 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 020507 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Geovane José Vieira Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | |||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020401 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/02/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 020503 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.136-6 | ||
Credor: MICHELE ELOISA CHAVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 314.836.598-44 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.136-6 | ||
Credor: LUCIANA MARTINS DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.134.316-81 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 25 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.136-6 | ||
Credor: VANIA OLIVEIRA DE CARVALHO AFONSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.074.606-73 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/02/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.136-6 | ||
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 4.730,00 |