Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2398 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: DALTON JOSÉ ABUD | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2372 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: VANIA OLIVEIRA DE CARVALHO AFONSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.074.606-73 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: DALTON JOSÉ ABUD | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: Sérgio Batalha Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 082503 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2327 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 082502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2326 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 082503 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2324 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 081901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: NATHALIA GONÇALVES LEMOS PAMPANELLI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.063.226-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 016787 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 081902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2252 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 081902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2251 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 081902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 081902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 081902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 037221 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 082801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2233 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: 082801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 080819 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 291329 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Cleire Maria Calderaro Nagib | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 285.207.006-59 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 291330 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: ADRIANA HERTHEL DE PAULA CIONI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 612.909.716-68 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 081401 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: PATRICIA PEREIRA CORREA ALVIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.826-97 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 291328 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 037215 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 037216 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: JANE NANCI LOSCHI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2189 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 291331 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: ANA PAULA SILVA DA COSTA MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 975.104.596-72 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 291330 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: ADRIANA HERTHEL DE PAULA CIONI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 612.909.716-68 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2187 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 037214 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 039511 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2181 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2178 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: LEONEL RITY ALVIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 039500 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2151 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: PATRICIA ROSSI DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.161.866-67 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2150 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2149 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: CILENE MARIA MELADO ALVIM RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 987.252.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2141 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 039459 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2137 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 082203 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 039477 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: BRUNO PAULO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.680.396-43 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 039477 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: BRUNO PAULO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.680.396-43 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 080803 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: LEONEL RITY ALVIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 037195 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 039481 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ELIANE SALEME DA SILVA PIEDADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 926.679.706-59 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 080813 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARIA ALZIRA VIDIGAL P. DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.996.086-45 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2020 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2011 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 039501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 080805 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: JANE NANCI LOSCHI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2005 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 039498 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2004 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 080804 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: VERONICA MARIA ACHILLES MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 641.584.036-34 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 039492 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: SIMONE APARECIDA VIDAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.916.306-79 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 080810 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 082201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1904 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 082504 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624006-2 | ||
Credor: FABIANE BARBOSA DE MORAES NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.662.666-21 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29701-1 | ||
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
Credor: CELIA REGINA PIRES RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 865.603.446-49 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
Credor: ANDRE DIAS DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.357.276-16 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
Credor: LILIAN DE MENDONÇA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.129.806-06 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
Credor: ODINEIA VALERIA DE ALMEIDA AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
Credor: TIELE APARECIDA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.522.966-66 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
Credor: SOLANGE OLIVEIRA M. DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.020.476-78 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
Credor: ELIZABETE DAS GRAÇAS UBALDINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.097.396-22 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
Credor: ALESSANDRA DE CASSIA S. E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 920.115.276-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.135-8 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.135-8 | ||
Credor: VANIA OLIVEIRA DE CARVALHO AFONSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.074.606-73 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.135-8 | ||
Credor: LUCIANA CONDE NETTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.750.926-21 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.135-8 | ||
Credor: CLAUDIA JOSEANE ALVES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.667.656-60 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.135-8 | ||
Credor: PATRICIA OHANA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.119.826-76 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.135-8 | ||
Credor: SHEILA CATARINA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 964.848.886-04 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.135-8 | ||
Credor: MARCELLA AMORIM GERMANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.007.016-98 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.135-8 | ||
Credor: KISE GOMES MONTEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.887.786-93 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.135-8 | ||
Credor: DANIELE RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.779.106-85 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.135-8 | ||
Credor: ADELAIDE MARIA PEDROSA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.427.806-49 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.135-8 | ||
Credor: ALICE MENDES AQUINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.000.326-44 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.135-8 | ||
Credor: ERICA EVANGELISTA DA COSTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 789.995.106-20 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.136-6 | ||
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.136-6 | ||
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.135-8 | ||
Credor: MARCELLA AMORIM GERMANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.007.016-98 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.135-8 | ||
Credor: SHEILA CATARINA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 964.848.886-04 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
Credor: PATRICIA OHANA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.119.826-76 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.136-6 | ||
Credor: SHEILA CATARINA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 964.848.886-04 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 12.485,00 |