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Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Diárias

Junho de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 061701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: NATHALIA GONÇALVES LEMOS PAMPANELLI
CPF credor / CNPJ credor: 074.063.226-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 061025 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sérgio Batalha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ANA MARIA MARQUES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 699.010.906-87
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: TONY VALERIO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 291293 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 060502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JANE NANCI LOSCHI
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 060501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 060508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 060503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: NEWTON HERMOGENES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 281.737.676-53
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 060303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 060302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 060304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 060305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 016787 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 060504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANA PAULA SILVA DA COSTA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 975.104.596-72
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 060503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ADRIANA HERTHEL DE PAULA CIONI
CPF credor / CNPJ credor: 612.909.716-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 061015 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: WALDEMAR ALVES FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 699.434.866-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 060303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 060305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 060503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: NATALIA GUIZILINI DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 016.539.076-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: ROSA MARIA DA SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 060.439.086-62
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: MARIA NOEMIA DA CUNHA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 051.979.156-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: LUCIANA CRISTINA XAVIER DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 001.758.236-93
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: FRANCILENE MENDES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 048.423.466-80
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: FERNANDA PAVAN DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 071.281.126-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: EMANUELLE MARIA DAMASCENO
CPF credor / CNPJ credor: 107.993.086-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: ZENAIDE MARIA MENDES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 641.556.336-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: SUELLEN MULLER SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.251.256-93
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: PATRICIA APARECIDA DE SÁ SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 087.409.276-01
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: MARIA JOSE MARQUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 009.064.366-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: LAIS GUIMARÃES BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 080.667.116-54
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: ERICA ELIS DA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 048.037.996-36
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: ELOISA MARIA ARAUJO DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 579.793.836-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: ANDRESSA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 090.135.316-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: TIELE APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 094.522.966-66
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: SOLANGE OLIVEIRA M. DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 064.020.476-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: ELIZABETE DAS GRAÇAS UBALDINO
CPF credor / CNPJ credor: 089.097.396-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: ALESSANDRA DE CASSIA S. E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 920.115.276-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: PATRICIA OHANA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 078.119.826-76
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: SIMONE TAVARES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.259.666-77
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: ALICE MENDES AQUINO
CPF credor / CNPJ credor: 086.000.326-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: MARCELLA AMORIM GERMANO
CPF credor / CNPJ credor: 101.007.016-98
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: ANA PAULA SALVADOR DE BRITO ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 056.828.666-90
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 5.445,00