Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: JOSE FERREIRA GOMES NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 641.541.816-53 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1530 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: JOSE FERREIRA GOMES NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 641.541.816-53 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 037158 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 037162 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 037163 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: IDANIA BARZAGA REYNOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.951.761-59 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 037164 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: IDELMA LABRADA POZO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 037165 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: ISABEL ANAYA GASLOBO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.253.731-19 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 037166 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: ISAEL GENARO RODRIGUEZ SUAREZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.801-27 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 037167 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: YAIMARA GONZALEZ HECHAVARRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.422.991-69 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 037168 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: YELAINE BARTOLOME SIERRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.174.301-50 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 037169 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: LUIS SATURNINO VIERA GARCIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.821-70 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 037170 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 037171 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: MARIA CRISTINA DA COSTA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.984.146-18 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ANA MARIA MARQUES DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 699.010.906-87 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: MAURICIO DA FONSECA CAMARGO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 463.613.676-49 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 039348 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: CLÁUDIA ROCHA JORGE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 382.260.816-53 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: NEWTON HERMOGENES SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 281.737.676-53 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: VICENTE DE PAULA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 259.491.446-00 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: MARIA ALZIRA VIDIGAL P. DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.996.086-45 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | |||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 006923 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Everaldo Ferreira de Paula | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 699.386.876-87 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 037150 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 037138 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 051501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 037154 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 037153 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: JANE NANCI LOSCHI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 037152 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 051304 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: PATRICIA PEREIRA CORREA ALVIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.826-97 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 051303 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 021301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: ADRIANA HERTHEL DE PAULA CIONI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 612.909.716-68 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 051302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: Cleire Maria Calderaro Nagib | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 285.207.006-59 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 039280 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Geovane José Vieira Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | |||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 039280 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Geovane José Vieira Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | |||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 039280 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Geovane José Vieira Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | |||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 039279 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Sérgio Batalha Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 039279 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Sérgio Batalha Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 039279 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Sérgio Batalha Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | |||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: Geovane José Vieira Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | |||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 291273 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: MARIA DO CARMO NUNES DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 166.864.706-00 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 051305 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
Credor: DANIELA PEREIRA CORREA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.806-43 | |||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: NEWTON HERMOGENES SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 281.737.676-53 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 039290 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 037094 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: 037125 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 039266 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: LEONEL RITY ALVIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 039264 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | |||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 039265 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: Geovane José Vieira Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | |||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 037095 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 205,00 | |
Nº do documento: 037091 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 039264 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | |||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 037130 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1062 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 037128 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: JANE NANCI LOSCHI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1004 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 039264 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 037096 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 802 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: 037096 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 802 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 037096 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 139 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624006-2 | ||
Credor: FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.130.156-50 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 138 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624006-2 | ||
Credor: FABIANE BARBOSA DE MORAES NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.662.666-21 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
Credor: SOLANGE OLIVEIRA M. DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.020.476-78 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 136 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
Credor: TIELE APARECIDA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.522.966-66 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 135 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
Credor: ELIZABETE DAS GRAÇAS UBALDINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.097.396-22 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
Credor: ALESSANDRA DE CASSIA S. E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 920.115.276-00 | |||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.136-6 | ||
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 10.080,00 |