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Prefeitura Municipal de Santos Dumont

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Maio de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: JOSE FERREIRA GOMES NETO
CPF credor / CNPJ credor: 641.541.816-53
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: JOSE FERREIRA GOMES NETO
CPF credor / CNPJ credor: 641.541.816-53
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 037158 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 037162 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 037163 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: IDANIA BARZAGA REYNOSA
CPF credor / CNPJ credor: 066.951.761-59
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 037164 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: IDELMA LABRADA POZO
CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 037165 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ISABEL ANAYA GASLOBO
CPF credor / CNPJ credor: 067.253.731-19
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 037166 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ISAEL GENARO RODRIGUEZ SUAREZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.801-27
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 037167 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: YAIMARA GONZALEZ HECHAVARRIA
CPF credor / CNPJ credor: 067.422.991-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 037168 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: YELAINE BARTOLOME SIERRA
CPF credor / CNPJ credor: 067.174.301-50
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 037169 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: LUIS SATURNINO VIERA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.821-70
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1480 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 037170 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 037171 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARIA CRISTINA DA COSTA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.984.146-18
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ANA MARIA MARQUES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 699.010.906-87
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: MAURICIO DA FONSECA CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 463.613.676-49
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 039348 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CLÁUDIA ROCHA JORGE
CPF credor / CNPJ credor: 382.260.816-53
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: NEWTON HERMOGENES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 281.737.676-53
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: VICENTE DE PAULA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 259.491.446-00
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: MARIA ALZIRA VIDIGAL P. DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 026.996.086-45
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 006923 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Everaldo Ferreira de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 699.386.876-87
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 037150 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 037138 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 051501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 037154 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 037153 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JANE NANCI LOSCHI
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 037152 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 051304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PATRICIA PEREIRA CORREA ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.826-97
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 051303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 021301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ADRIANA HERTHEL DE PAULA CIONI
CPF credor / CNPJ credor: 612.909.716-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 051302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cleire Maria Calderaro Nagib
CPF credor / CNPJ credor: 285.207.006-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 039280 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geovane José Vieira Martins
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 039280 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geovane José Vieira Martins
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 039280 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geovane José Vieira Martins
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 039279 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sérgio Batalha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 039279 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sérgio Batalha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 039279 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sérgio Batalha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: Geovane José Vieira Martins
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 291273 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MARIA DO CARMO NUNES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 166.864.706-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 051305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DANIELA PEREIRA CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.806-43
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: NEWTON HERMOGENES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 281.737.676-53
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 039290 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 037094 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 275,00
Nº do documento: 037125 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 039266 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 039264 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 039265 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geovane José Vieira Martins
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 037095 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 205,00
Nº do documento: 037091 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 039264 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 037130 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 037128 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JANE NANCI LOSCHI
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 039264 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 037096 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: 037096 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 037096 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624006-2
Credor: FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 084.130.156-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624006-2
Credor: FABIANE BARBOSA DE MORAES NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 045.662.666-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: SOLANGE OLIVEIRA M. DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 064.020.476-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: TIELE APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 094.522.966-66
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: ELIZABETE DAS GRAÇAS UBALDINO
CPF credor / CNPJ credor: 089.097.396-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: ALESSANDRA DE CASSIA S. E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 920.115.276-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 10.080,00