Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3322 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 016787 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3320 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 123012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: EDILENE ANGELICA LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 674.543.996-49 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3319 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 123010 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3318 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 123011 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: NATHALIA GONÇALVES LEMOS PAMPANELLI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.063.226-40 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3261 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3248 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 122905 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 122905 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | |||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3241 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 122903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3239 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 122902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3237 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 122903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3236 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 122905 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3235 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 122904 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 121201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3176 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 120801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3123 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 122904 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3093 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: Geovane José Vieira Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | |||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3092 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04 | |||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3091 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: Geovane José Vieira Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | |||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3089 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: SILVANA LUCIA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.317.698-64 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3088 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: IZABEL DE FATIMA FERREIRA ROSSBERG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.399.166-10 | |||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3050 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 121103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3049 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 120201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3048 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: ANTONIO FERNANDES SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.090.536-87 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3045 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 120201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2951 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: 122302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2534 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 122902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2233 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: 121102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.136-6 | ||
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.136-6 | ||
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Total dos pagamentos: | 6.320,00 |