Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 385 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 625,00 | |
Nº do documento: 002353 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: JOSÉ ROBERTO VICENTE FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.389.926-01 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 384 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 625,00 | |
Nº do documento: 002350 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | |||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 383 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 002351 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
Credor: LUIS CARLOS MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91 | |||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 282 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 012409 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 280 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 012408 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 259 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 012409 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 258 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 037039 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 257 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 012407 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 256 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 012410 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 253 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 037040 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 240 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 188 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/01/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 011433 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/01/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 10905 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 179 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/01/2014 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 10904 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/01/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 010901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/01/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 010902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/01/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 010903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 039019 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 163 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/01/2014 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 012103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 162 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/01/2014 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 012102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 037039 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | |||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 3.715,00 |