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Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Diárias

Janeiro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/01/2014 Valor: 625,00
Nº do documento: 002353 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: JOSÉ ROBERTO VICENTE FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 042.389.926-01
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/01/2014 Valor: 625,00
Nº do documento: 002350 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/01/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 002351 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: LUIS CARLOS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/01/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 012409 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/01/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 012408 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/01/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 012409 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/01/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 037039 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/01/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 012407 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/01/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 012410 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/01/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 037040 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/01/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 012701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/01/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 011433 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/01/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 10905 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/01/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 10904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/01/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 010901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/01/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 010902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/01/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 010903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/01/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 039019 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/01/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 012103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/01/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 012102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/01/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 037039 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 3.715,00