Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/01/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 17 E 29/01/2014 PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/01/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: TONY VALERIO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , A SERVIÇO DA SAUDE NA CIDADE DE MURIAE/MG EM 10/JAN/2014 (CONDUZIR PACIENTE ) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/01/2014 | Valor: 625,00 |
Credor: JOSÉ ROBERTO VICENTE FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.389.926-01 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO, CURSO OPERADOR DE PATROL (MOTONIVELADORA) , A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 03 A 07/FEV/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/01/2014 | Valor: 625,00 |
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO, CURSO OPERADOR DE PATROL (MOTONIVELADORA) , A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 03 A 07/FEV/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/01/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: LUIS CARLOS MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO , EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG EM 03/FEV/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/01/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAGE EM 24/01/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/01/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE EM 25/01/2014, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/01/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL NA CIDADE DO RIO JANEIRO/RJ , NO DIA 25/JANEIRO/2014 (CONDUZIR SR. SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL ) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/01/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRET. DE SAUDE NA CIDADE DE BARBACENA MG , NO DIA 16 JANEIRO/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/01/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL NA CIDADE DO RIO JANEIRO/RJ , NO DIA 25/JANEIRO/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/01/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA ATENDER O SR. SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL , EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DO RIO JANEIRO/RJ NO DIA 25/JANEIRO/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/01/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER SERVIDOR MOTORISTA , A SERVIÇO DA SAUDE LEVAR PACIENTE P/ TRATAMENTO EM MURIAE /MG NO DIA 07/JAN. DE 2014 - |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/01/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA A SERVIÇO DA SAUDE , LEVAR PACIENTES P/ TRATAMENTO NOS DIAS 29 E 30 DE JAN/2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/01/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REY NO DIA 13/01/2014, CONDUZINDO INTEGRANTES DA FOLIA DE REIS QUE SE APRESENTARAM NESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/01/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RIO DAS OSTRAS EM 12/01/2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/01/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 12 A 13/01/2014, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/01/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR AS CIDADES DE MAGE EM 09 E 12/01 E RIO DAS OSTRAS EM 10/012014 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/01/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAGÉ EM 20/01/2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/01/2014 | Valor: 380,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOTEL DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE UBERLANDIA - MG, NOS DIAS 21, 22 E 23/01/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/01/2014 | Valor: 380,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA A SERVIÇO DA SAUDE , LEVAR PACIENTES P/ TRATAMENTO NOS DIAS 22,23 E 24 DE JAN/2014 NAS CIDADES DE SÃO PAULO, SOROCABA E BAURU/SP- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 06, 07, 08, 09, 14, 17, 21, E 22/01/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM 30/01/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/01/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRET. DE SAUDE , EM BARBACENA CONDUZIR PACIENTE NO DIA 13 JAN. DE 2014 |
Total das liquidações: | 4.270,00 |