Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 195 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 020348 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Cleber Luiz Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 194 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 015882 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Hamilton José da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 186 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 015882 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Hamilton José da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 015882 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Hamilton José da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 183 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: 017057 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Lucinei Cleber da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.818.926-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 1.750,00 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Júnio Flávio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.359.246-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 1.750,00 | |
Nº do documento: 015857 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Raniere Carlos Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 080902 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Divino José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 015882 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Hamilton José da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 5.770,00 |