Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/06/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Referente a concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, do dia 03/07/2023 ao dia 05/07/2023, p/ comparecer ao Gabinete dos Deputados Federais Newton Cardoso Jr. e Pinheirinho, com o objetivo de captar recursos públicos em favor do Município de Martinho Campos, conf. relatório anexo. LM 2142/22 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/06/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: Hamilton José da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Referente a concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, do dia 03/07/2023 ao dia 05/07/2023, p/ comparecer no Gabinete dos Deputados Federais Newton Cardoso Jr. e Pinheirinho, com o objetivo de captar recursos em favor do Município de Martinho Campos , conf. relatório anexo. LM 2142/22 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/06/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: Lucinei Cleber da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.818.926-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Referente a concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, do dia 03/07/2023 ao dia 05/07/2023, p/ comparecer no Gabinete dos Deputados Federais Newton Cardoso Jr. e Pinheirinho, com o objetivo de captar recursos em favor do Município de Martinho Campos, conf. relatório anexo. LM 2142/22 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/06/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: Cleber Luiz Gonçalves | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Referente a concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, do dia 03/07/2023 ao dia 06/07/2023, p/ comparecer ao Gabinete do Deputado Federal Newton Cardoso Jr., com o objetivo de captar recursos públicos para o Município de Martinho Campos, no Ministério das Telecomunicações e no DNIT, conf. relatório anexo. LM 2142/22 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/06/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Referente a concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, do dia 03/07/2023 ao dia 05/07/2023, p/ comparecer no Gabinete dos Deputados Federais Newton Cardoso Jr. e Pinheirinho, com o objetivo de captar recursos em favor do Município de Martinho Campos, conf. relatório anexo. LM 2142/22 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/06/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: Cleber Luiz Gonçalves | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 30/06/2023, p/ comparecer na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no Gabinete da Deputada Estadual Ione Pinheiro, para que ela o acompanhe ao DER para tratar sobre a recuperação da manta asfáltica na AMG 3510 (Via de acesso a Alberto Isaacson), com o Diretor Geral Rodrigo Rodrigues Tavares, conf. relatório anexo. LM 2142/22 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/06/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: Hamilton José da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Divinópolis/MG, no dia 26/06/2023, p/ participar do Evento/Curso "Defesa Ativa do Patrimônio Público", com objetivo de capacitação para criação das Ouvidorias Municipais, promovido pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através do CAOPP e da CRPP - DIV, no Auditório da FIEMG Regional Centro - Oeste, conf. relatório anexo. LM 2142/22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/06/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Divinópolis/MG, no dia 26/06/2023, p/ participar do Evento/Curso "Defesa Ativa do Patrimônio Público", com objetivo de capacitação para criação das Ouvidorias Municipais, promovido pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através do CAOPP e da CRPP - DIV, no Auditório da FIEMG Regional Centro - Oeste, conf. relatório anexo. LM 2142/22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/06/2023 | Valor: 85,00 |
Credor: Júnio Flávio da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.359.246-90 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Divinópolis/MG, no dia 19/06/2023, p/ comparecer ao Comando Militar Regional, junto ao Coronel Wemerson Lino Pimenta, para tratar sobre a Segurança Pública do Município de Martinho Campos, conf. relatório anexo. LM 2142/22 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/06/2023 | Valor: 85,00 |
Credor: Raniere Carlos Ferreira | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Divinópolis/MG, no dia 19/06/2023, p/ comparecer ao Comando Militar Regional, junto ao Coronel Wemerson Lino Pimenta, para tratar sobre a Segurança Pública do Município de Martinho Campos, conf. relatório anexo. LM 2142/22 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/06/2023 | Valor: 35,80 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGÁRIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/06/2023 | Valor: 32,94 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGÁRIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/06/2023 | Valor: 88,78 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGÁRIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/06/2023 | Valor: 7,60 |
Credor: JAIR PINTO DIRINO & CIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.675.900/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/06/2023 | Valor: 84,00 |
Credor: JAIR PINTO DIRINO & CIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.675.900/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/06/2023 | Valor: 54,91 |
Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.772.014/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Referente ao pagamento de despesas com taxas cartorárias para registro de imóvel adquirido pela Câmara Municipal - Imóvel: matrícula no 4850 - Livro 2 - Reg. Geral - Comarca de Martinho Campos-MG - Complemento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/06/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 07/06/2023, p/ comparecer na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no Gabinete da Deputada Estadual Ione Pinheiro, para tratar da questão da Segurança pública no Município de Martinho Campos e requerer a intervenção da mesma Deputada junto ao Comandante Geral da Polícia Civil para designação de um Delegado para Martinho Campos, conf. relatório anexo. LM 2142/22 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/06/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: Cleber Luiz Gonçalves | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 07/06/2023, p/ comparecer na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no Gabinete da Deputada Estadual Ione Pinheiro, para que ela o acompanhe ao DER para tratar sobre a recuperação da manta asfáltica na AMG 3510 (via de acesso a Alberto Isaacson), com o Diretor Geral Rodrigo Rodrigues Tavares, conf. relatório anexo. LM 2142/22 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2023 | Valor: 90,95 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. Referente a abril e maio de 2023 - Rateio condomínio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 39,46 |
Credor: SAMANTA DE MARILLAC SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.995.746-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a adiantamento de numerário para cobrir despesas de viagem à cidade de Divinópolis/MG, no dia 26/06/2023, a serviço da Câmara Municipal, p/ conduzir os Vereadores José Maria da Silva e Hamilton José da Costa para participar do Evento/Curso "Defesa Ativa do Patrimônio Público" com o objetivo de capacitação para criação das Ouvidorias Municipais, promovido pelo MPMG, através do CAOPP e da CRPP - DIV, no Auditório da FIEMG Regional Centro - Oeste, conf. relatório anexo. LM 2142/22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 29,20 |
Credor: SAMANTA DE MARILLAC SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.995.746-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a adiantamento de numerário para cobrir despesas de viagem à cidade de Divinópolis/MG, no dia 19/06/2023, a serviço da Câmara Municipal, p/ conduzir os Vereadores Raniere Carlos Ferreira e Júnio Flávio da Silva ao Comando Militar Regional, para tratar da Segurança Pública do Município de Martinho Campos, junto ao Coronel Wemerson Lino Pimenta. LM No 2.142/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2023 | Valor: 2.900,00 |
Credor: DEUSDEDIT FRANCISCO ROSA 96363517672 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.056.313/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de comunicação social nas áreas de assessoria de imprensa, mídias sociais e comunicação institucional da Câmara Municipal. Parcela 01/07. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 421,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Referente a contratação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Câmara Municipal de Martinho Campos no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, instituído e administrado pela Associação Mineira de Municípios-AMM. Parcela 01/09. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2023 | Valor: 119,99 |
Credor: VERO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARRA GIOVANINI 58257276634 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.565.095/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a execução de serviços de lavagem e limpeza para o veículo placa PYK-7724 destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARRA GIOVANINI 58257276634 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.565.095/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a execução de serviços de lavagem e limpeza para o veículo placa RTH-9E17 destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2023 | Valor: 43,20 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Referente a contratação de prestação de serviço postal e telegráfico para atender as necessidades da Câmara Municipal de Martinho Campos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2023 | Valor: 60,82 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Referente a contratação de prestação de serviço postal e telegráfico para atender as necessidades da Câmara Municipal de Martinho Campos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/06/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: SAULO ROBERTO DOS SANTOS - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente a execução de serviços de locação de máquinas de reprografia para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2023 | Valor: 3.950,00 |
Credor: SYSSOLUTION - SISTEMAS DE GESTAO DO CONHECIMENTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.905.044/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de locação de sistema de gestão do processo legislativo e apoio parlamentar integrado e hospedagem de website para atender a Câmara Municipal. Relativo a maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2023 | Valor: 277,20 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário | |||
Histórico: Referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Relativo ao mês de junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2023 | Valor: 643,79 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. Relativo a maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2023 | Valor: 250,00 |
Credor: LAUDELINA MARIA DA COSTA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 669.007.786-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Referente a contratação de serviço de locação de 02 (duas) vagas de garagem coberta para abrigar os veículos oficiais da Câmara Municipal de Martinho Campos. Relativo a junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/06/2023 | Valor: 5.076,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária e financeira para a Câmara Municipal de Martinho Campos. Parcela 06/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2023 | Valor: 16.113,09 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Relativo ao mês de junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2023 | Valor: 189,00 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto. Relativo a julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/06/2023 | Valor: 464,84 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. Relativo a junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2023 | Valor: 31.462,48 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.932,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/06/2023 | Valor: 115,58 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa, linha 3524-1134. Relativo a maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/06/2023 | Valor: 335,62 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo oficial, placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/06/2023 | Valor: 149,30 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa, linha 3524-1136. Relativo a junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/06/2023 | Valor: 518,91 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo oficial, placa RTH-9E17, destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/06/2023 | Valor: 30.385,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/06/2023 | Valor: 10.947,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 01/06/2023 | Valor: 78,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PAG. SALÁR .nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 01/06/2023 | Valor: 61,74 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PAG. SALÁR .nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 01/06/2023 | Valor: 1,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PIX ENVIADO (tarifas agrupadas - ocorr. 31/05/2023). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 05/06/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. DOC/TED nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 06/06/2023 | Valor: 10,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PIX ENVIADO (tarifas agrupadas - ocorr. 05/06/2023). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 09/06/2023 | Valor: 1,68 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PIX ENVIADO (tarifas agrupadas - ocorr. 07/06/2023). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 12/06/2023 | Valor: 4,55 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PIX ENVIADO (tarifas agrupadas - ocorr. 09/06/2023). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 15/06/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. DOC/TED nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 21/06/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PIX ENVIADO (tarifas agrupadas - ocorr. 20/06/2023). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 30/06/2023 | Valor: 78,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PAG. SALÁR .nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 30/06/2023 | Valor: 102,62 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PAG. SALÁR .nesta data. |
Total das liquidações: | 118.483,98 |