Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 138 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: 015882 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Hamilton José da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: 052305 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Divino José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 136 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: 007202 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Eliane Magda Ribeiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.674.086-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 135 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: 024016 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: EDER WILLIAN DE CARVALHO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.939.816-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 015882 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Hamilton José da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 020348 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Cleber Luiz Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 050801 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Júnio Flávio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.359.246-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 015857 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Raniere Carlos Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 2.760,00 |