Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13

Câmara Municipal de Martinho Campos

Câmara Municipal de Martinho Campos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: 020348 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Cleber Luiz Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 111601 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: 015857 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Raniere Carlos Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 212,00
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CARINE EMILIA DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.413.366/0001-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 66,97
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa da Entidade
Credor: Marcos Roberto da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 852.555.566-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 34,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa da Entidade
Credor: Marcos Roberto da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 852.555.566-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: 020348 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Cleber Luiz Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: JULIO CESAR DA SILVA 00198570635
CPF credor / CNPJ credor: 14.049.041/0001-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 580,00
Nº do documento: 110604 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ANILTON CESAR DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 761.318.666-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: 105453 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA - CENTRO
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0002-89
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 52,00
Nº do documento: 110602 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: HERCULES ALAERCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 32.420.652/0001-71
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: H MEDICAL SERVICOS E ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.648.492/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: 112201 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SAULO ROBERTO DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 112102 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: DEUSDEDIT FRANCISCO ROSA 96363517672
CPF credor / CNPJ credor: 33.056.313/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 4.115,30
Nº do documento: 111401 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SYSSOLUTION - SISTEMAS DE GESTAO DO CONHECIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.905.044/0001-63
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Softwares

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: 110702 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: LUIZ FERNANDO MARRA GIOVANINI 58257276634
CPF credor / CNPJ credor: 33.565.095/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 421,00
Nº do documento: 111402 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 18,20
Nº do documento: 111302 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 852498 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: LAUDELINA MARIA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 669.007.786-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 5.076,00
Nº do documento: 014444 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 49.656,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 10.947,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 31.462,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.932,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 6,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 2,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 2,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 138,07
Nº do documento: 110801 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 221,31
Nº do documento: 110802 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 146,39
Nº do documento: 110803 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 121,74
Nº do documento: 110804 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 143,25
Nº do documento: 110603 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 1.905,04
Nº do documento: 110701 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 108,19
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 118.490,02