Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/04/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 07/04/2022, p/ conduzir o Presidente da Câmara Municipal p/ comparecer no Gabinete do Deputado Estadual Wendel Mesquita, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/04/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 29/04/2022, p/ retornar o vereador Hamilton José da Costa que participou do curso "Oficina de Atualização da Lei Orgânica e Regimento", conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/04/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 27/04/2022, p/ conduzir o vereador Hamilton José da Costa p/ participar do curso "Oficina de Atualização da Lei Orgânica e Regimento", conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/04/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: Hamilton José da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária c/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 27 a 29/04/2022, p/ participar do curso "Oficina de Atualização da Lei Orgânica e Regimento", conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/04/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 02 diária c/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Rolândia/PR, nos dias 10 a 12/04/2022, p/ comparecer à visita na empresa Van Couros Indústria e Comércio Ltda p/ tratar de demandas de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/04/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: Hamilton José da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 02 diária c/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Rolândia/PR, nos dias 10 a 12/04/2022, p/ comparecer à visita na empresa Van Couros Indústria e Comércio Ltda p/ tratar de demandas de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/04/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: Lucinei Cleber da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.818.926-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 02 diária c/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Rolândia/PR, nos dias 10 a 12/04/2022, p/ comparecer à visita na empresa Van Couros Indústria e Comércio Ltda p/ tratar de demandas de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/04/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 07/04/2022, p/ comparecer no Gabinete do Deputado Estadual Wendel Mesquita p/ tratar de demandas de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Total das liquidações: | 2.100,00 |