Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/03/2022 | Valor: 512,95 |
Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Empenho referente a ressarcimento de despesas decorrentes de combustíveis, custeadas com recursos próprios por servidor, em viagem autorizada pela Presidência da Câmara Municipal - Viagem a Cidade de Brasília/DF nos dias 07 a 10/03/22, conf. relatório de viagem anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Pará de Minas/MG, no dia 21/03/22, p/ comparecer no Gabinete Dep. Inácio Franco p/ promover captação de recursos através de emenda parlamentar em favor do Município, conf. relatório anexo. LM 1976/17 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/03/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária c/ pernoite e 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 17 e 18/03/22, p/ participar do curso preparatório para formação de agente de contratação organizado pela AMM e TCE/MG, conf. relatório anexo. LM 1976/17 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 416,00 |
Credor: CARINE EMILIA DA SILVA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.413.366/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de resma de papel, A4, branco, para a manutenção das atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: José Edmar da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 319.308.756-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 03 diárias com pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, nos dias 07 a 10/03/22, p/ comparecer no Gabinete Dep. Eduardo Barbosa p/ promover captação de recursos através de emenda parlamentar conf. Requerimento Parlamentar 011/2022, conf. relatório anexo. LM 1976/17 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/03/2022 | Valor: 900,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de serviços de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal - 01 (uma) inscrição no curso online "Contabilidade Aplicada ao Setor Público Novo MCASP", a ser realizado nos dias 19 e 20 de Abril de 2022 - Servidor: Bruno Henrique Gomes Barbosa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/03/2022 | Valor: 435,00 |
Credor: MATHEUS LELLIS AQUINO 15149696617 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.379.306/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Empenho referente execução de serviços de manuntenção e reparos em aparelho de ar condicionado - troca de capacitor e hélice, incluindo materiais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/03/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO MARRA GIOVANINI 58257276634 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.565.095/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a execução de serviços de lavagem e limpeza para os veículos placas PYK-7724 e RTH-9E17 destinados as atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Liliane Maria de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.631.556-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 09/03/22, p/ acompanhar Vereadores no escritório da Cemig p/ discutir a falta de energia no Município e demais assuntos relacionados à energia elétrica, conf. relatório anexo. LM 1976/17 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 09/03/22, p/ comparecer no escritório da Cemig p/ discutir a falta de energia no Município e demais assuntos relacionados à energia elétrica, juntamente com o Vereador Hamilton J. Costa, conf. relatório anexo. LM 1976/17 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Hamilton José da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 09/03/22, p/ comparecer no escritório da Cemig p/ discutir a falta de energia no Município e demais assuntos relacionados à energia elétrica, conf. RP 013/2022, conf. relatório anexo. LM 1976/17 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 03 diárias com pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, nos dias 07 a 10/03/22, p/ conduzir vereadores no exercício de suas atividades parlamentares, conf. relatório anexo. LM 1976/17 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Mariana da Silva Santos | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.567.826-45 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 03 diárias com pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, nos dias 07 a 10/03/22, p/ comparecer no Gabinete Dep. Greyce de Queiroz Elias p/ promover captação de recursos através de emenda parlamentar conf. Requerimento Parlamentar 009/2022, conf. relatório anexo. LM 1976/17 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Júnio Flávio da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.359.246-90 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 03 diárias com pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, nos dias 07 a 10/03/22, p/ comparecer no Gabinete Dep. Geraldo Junio do Amara p/ promover captação de recursos através de emenda parlamentar conf. Requerimento Parlamentar 010/2022, conf. relatório anexo. LM 1976/17 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Cleber Luiz Gonçalves | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 03 diárias com pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, nos dias 07 a 10/03/22, p/ comparecer no Gabinete Dep. Educardo Barbosa p/ promover captação de recursos através de emenda parlamentar conf. Requerimento Parlamentar 012/2022, conf. relatório anexo. LM 1976/17 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Raniere Carlos Ferreira | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 03/03/22, p/ comparecer no Gabinete do Deputado Fred Costa p/ tratar de assuntos de interesse público do Município, conf. relatório anexo. LM 1976/17 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 750,93 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: LAUDELINA MARIA DA COSTA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 669.007.786-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de locação de vaga de garagem coberta para abrigar o veículo oficial da Câmara Municipal de Martinho Campos. Relativo a Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 112,00 |
Credor: VERO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Janeiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/03/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: GV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicidade institucional da Câmara Municipal, por meio de impresa falada (rádio), com abrangência e divulgação no Município. Relativo a Março/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/03/2022 | Valor: 1.300,00 |
Credor: ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS 70952337649 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.572.566/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Empenho referente a execução de serviços de conservação e limpeza predial na sede da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 373,22 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção dos veículos oficiais, placas PYK-7724 e RTH-9E17, destinados as atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: DEUSDEDIT FRANCISCO ROSA 96363517672 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.056.313/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de criação de conteúdo para divulgação em rede social, peças de comunicação visual, planejamento de comunicação institucional, divulgação de eventos e campanhas de mídias sociais e outros elementos de divulgação, para cumprir a tarefa de fornecer aos cidadãos as informações necesárias e indispensáveis dos atos e ações praticadas pelo Poder Legislativo Municipal de Martinho Campos. Relativo a Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2022 | Valor: 600,00 |
Credor: SAULO ROBERTO DOS SANTOS - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a execução de serviços de locação de máquinas de reprografia para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de hospedagem, manutenção e suporte técnico de website, incluindo transmissão das reuniões pela internet pública, para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/03/2022 | Valor: 112,00 |
Credor: VERO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: LAUDELINA MARIA DA COSTA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 669.007.786-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de locação de vaga de garagem coberta para abrigar o veículo oficial da Câmara Municipal de Martinho Campos. Relativo a Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2022 | Valor: 4.637,73 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária e financeira para a Câmara Municipal de Martinho Campos. Parcela 03/12 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/03/2022 | Valor: 219,37 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços postais para a Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 499,13 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção dos veículos oficiais, placas PYK-7724 e RTH-9E17, destinados as atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2022 | Valor: 750,00 |
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | |||
Histórico: Empenho referente a serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e servidor, suporte de rede e suporte técnico para a Câmara Municipal. Relativo a Março/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de hospedagem, manutenção e suporte técnico de website, incluindo transmissão das reuniões pela internet pública, para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Março/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 14.230,39 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Competência 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 18.562,96 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Março/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 8.419,98 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Março/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 10.381,06 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Março/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 27.022,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Março/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 3.377,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Março/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 1.219,44 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. Relativo a Março/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/03/2022 | Valor: 218,62 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa. Linha 3524-1136 - Relativo a Março/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/03/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. DOC/TED nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/03/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. DOC/TED nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/03/2022 | Valor: 100,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PAG. SALÁR. nesta data. |
Total das liquidações: | 106.643,02 |