Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Raniere Carlos Ferreira | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 25/02/2022, p/ comparecer no Gabinete do Deputado Federal Fred Costa p/ tratar de assuntos relativos ao Município de interesse público, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/02/2022 | Valor: 600,00 |
Credor: ALEXANDRE GONCALVES DA PAZ 11057914673 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.578.865/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de licença de uso perpétuo de software - Windows 10 Pro e Office 2019 Pro Plus. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: AGILSON RODRIGO DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.703.888/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a execução de manutenção e reparos em portas instaladas no prédio da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/02/2022 | Valor: 618,40 |
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 03/02/2022, p/ conduzir Vereadores desta Casa p/ reunião no Gabinete do Deputado Estadual Wendel Mesquita p/ tratar de demandas de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 03/02/2022, p/ comparecer no Gabinete do Deputado Estadual Wendel Mesquita p/ tratar de demandas de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Cleber Luiz Gonçalves | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 03/02/2022, p/ comparecer no Gabinete do Deputado Estadual Wendel Mesquita p/ tratar de demandas de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/02/2022 | Valor: 2.597,66 |
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente serviços de seguro total para o veículo oficial, placa PYK-7724, que compõe a frota da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/02/2022 | Valor: 767,40 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: GV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicidade institucional da Câmara Municipal, por meio de impresa falada (rádio), com abrangência e divulgação no Município. Relativo a Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2022 | Valor: 1.300,00 |
Credor: ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS 70952337649 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.572.566/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Empenho referente a execução de serviços de conservação e limpeza predial na sede da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2022 | Valor: 900,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de serviços de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal - 02 (duas) inscrições no curso presencial "Contratação Direta: Dispensa, Inexigibildiade e Crednciamento: Implantação e Operacionalização segundo a Lei 8666/93 e a Lei 14133/2021", a ser realizado nos dias 31/03 a 01/04/2022, em Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: DEUSDEDIT FRANCISCO ROSA 96363517672 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.056.313/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de criação de conteúdo para divulgação em rede social, peças de comunicação visual, planejamento de comunicação institucional, divulgação de eventos e campanhas de mídias sociais e outros elementos de divulgação, para cumprir a tarefa de fornecer aos cidadãos as informações necesárias e indispensáveis dos atos e ações praticadas pelo Poder Legislativo Municipal de Martinho Campos. Relativo a Janeiro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2022 | Valor: 600,00 |
Credor: SAULO ROBERTO DOS SANTOS - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a execução de serviços de locação de máquinas de reprografia para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Janeiro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: LAUDELINA MARIA DA COSTA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 669.007.786-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de locação de vaga de garagem coberta para abrigar o veículo oficial da Câmara Municipal de Martinho Campos. Relativo a Janeiro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2022 | Valor: 635,77 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. Relativo a Janeiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/02/2022 | Valor: 900,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de serviços de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal - 02 (duas) inscrições no curso presencial "Contratação Direta: Dispensa, Inexigibildiade e Crednciamento: Implantação e Operacionalização segundo a Lei 8666/93 e a Lei 14133/2021", a ser realizado nos dias 31/03 a 01/04/2022, em Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2022 | Valor: 4.637,73 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária e financeira para a Câmara Municipal de Martinho Campos. Parcela 02/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2022 | Valor: 121,80 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços postais para a Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 750,00 |
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | |||
Histórico: Empenho referente a serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e servidor, suporte de rede e suporte técnico para a Câmara Municipal. Relativo a Fevereiro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2022 | Valor: 12.558,68 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Competência 02/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2022 | Valor: 14.292,73 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2022 | Valor: 7.169,58 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2022 | Valor: 7.974,37 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2022 | Valor: 27.022,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2022 | Valor: 3.377,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 84,49 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto. Relativo a Março/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2022 | Valor: 982,04 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. Relativo a Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/02/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. DOC/TED nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/02/2022 | Valor: 125,40 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa. Linha 3524-2240 - Relativo a Fevereiro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/02/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. DOC/TED nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/02/2022 | Valor: 369,42 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa. Linha 3524-1136 - Relativo a Fevereiro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/02/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. DOC/TED nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/02/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. DOC/TED nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/02/2022 | Valor: 95,91 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PAG. SALÁR. nesta data. |
Total das liquidações: | 92.693,02 |