Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano: 2019 | Data: 25/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,18 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.291.351/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Empenho referente a multa de trânsito decorrente do auto de infração: E100012172, imposta no veículo de placa PYK-7724 de propriedade da Câmara Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano: 2019 | Data: 25/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Ronaldo Ferreira Borges | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 325.069.456-87 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete Deputado Carlos Henrique p/ captação de recursos, no dia 27/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano: 2019 | Data: 24/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Maria Clarice de Araújo | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.949.346-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Bom Despacho/MG, p/ participar de reunião "Criação da Frente Parlamentar Pro Construção do CTI", no dia 27/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano: 2019 | Data: 24/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: João Batista de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.430.506-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Bom Despacho/MG, p/ participar de reunião "Criação da Frente Parlamentar Pro Construção do CTI", no dia 27/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete Deputado Fábio Avelar p/ captação de recursos, no dia 26/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete Deputado Inácio Franco p/ captação de recursos, no dia 26/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,18 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação no Jornal Minas Gerais - Aviso de Licitação - Processo no 006/2019 - Pregão Presencial no 002/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900012 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 979,00 |
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900011 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano: 2019 | Data: 20/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: João Batista de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.430.506-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete Deputado Sávio Souza Cruz p/ captação de recursos, no dia 22/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano: 2019 | Data: 12/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete Deputado Professor Wendel p/ captação de recursos, no dia 14/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano: 2019 | Data: 12/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete Deputado Inácio Franco p/ captação de recursos, no dia 14/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano: 2019 | Data: 11/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Instituto de Identificação p/ protocolo de documentos, no dia 13/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,15 |
Credor: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do seguro obrigatório do veículo placa PYK-7724 de propriedade da Câmara Municipal, relativo ao exercício de 2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Instituto de Identificação p/ protocolo de documentos, no dia 08/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer no Gabinete Deputado Fábio Avelar p/ captação de recursos, dentre outros assuntos, no dia 07/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,18 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação no Jornal Minas Gerais - Aviso de Licitação - Processo no 005/2019 - Pregão Presencial no 001/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900010 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: MARCELA LELLIS AQUINO 12226632603 - MEI | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.591.821/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Empenho referente a execução de manutenção e reparos em equipamento de refrigeração e condicionamento de ar da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900009 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
Credor: GERALDO MAGELA DOS SANTOS 23059346615 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de artigos de escritório (carimbos e refil de tinta) para atender as necessidades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900008 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: RM - MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.793.752/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Empenho referente a execução de manutenção e reparos em máquina de preencher cheque da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900007 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ conduzir vereador na posse dos Deputados Estaduais eleitos, no dia 01/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer na posse dos Deputados Estaduais eleitos, no dia 01/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Total dos empenhos: | 4.130,69 |