Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/10/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Papagaios/MG, p/ conduzir Vereadores p/ participarem da palestra "Reforma Política e Comunicação Parlamentar", no dia 31/10/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/10/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Papagaios/MG, p/ participar da palestra "Reforma Política e Comunicação Parlamentar" na Câmara Municipal, no dia 31/10/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/10/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Papagaios/MG, p/ participar da palestra "Reforma Política e Comunicação Parlamentar" na Câmara Municipal, no dia 31/10/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete do Deputado Wendel Mesquita p/ agendamento de reunião junto ao DNIT, no dia 24/10/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete do Deputado Wendel Mesquita p/ agendamento de reunião junto ao DNIT, no dia 24/10/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/10/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Maria Clarice de Araújo | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.949.346-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete dos Deputados Doorgal Andrada, Lafayette Andrada e Ione Pinheiro p/ captação de recursos, no dia 13/10/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/10/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer à Secretaria de Estado de Saúde p/ reunião com o Secretário Adjunto de Saúde p/ tratar sobre a UBS Bairro Alto São Francisco, no dia 07/10/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/10/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer à empresa ADPM para acompanhar representação 1.072.626 do MPC/MG, no dia 04/10/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Cévio Corgozinho da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete Deputada Ione Pinheiro p/ captação de recursos p/ o Município de Martinho Campos, no dia 01/10/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Total das liquidações: | 1.200,00 |