Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13

Câmara Municipal de Martinho Campos

Câmara Municipal de Martinho Campos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: 009346 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: 009309 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 48,00
Nº do documento: 009314 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: GEMA TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.178.137/0001-24
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 009314 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: GEMA TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.178.137/0001-24
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 009310 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CARINE EMILIA DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.413.366/0001-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 169 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/09/2018 Valor: 593,00
Nº do documento: 009306 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CASA FONSECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.831/0002-32
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 009302 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Maria Francisca de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 043.495.736-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 10.750,00
Nº do documento: 009304 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1203 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 13.512,61
Nº do documento: 009305 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.644.915/0001-81
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1201 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Prédios Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 269,95
Nº do documento: 009313 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 009298 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: GUILHERME SILVA CORDEIRO 12998122604
CPF credor / CNPJ credor: 28.051.476/0001-70
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 178,76
Nº do documento: 009312 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 474,90
Nº do documento: 009312 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 1.474,35
Nº do documento: 009312 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 009300 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.342.609/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 146 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 2.271,46
Nº do documento: 009307 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 13.371,04
Nº do documento: 009340 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CONSTRUTORA ECONOMYZE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.293.744/0001-35
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1201 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Prédios Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 138,85
Nº do documento: 009301 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CLIPS SETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 772,06
Nº do documento: 009332 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 772,06
Nº do documento: 009333 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 772,06
Nº do documento: 009334 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 772,06
Nº do documento: 009331 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 009335 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 299,80
Nº do documento: 009299 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 009342 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 385,00
Nº do documento: 009303 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 2.075,00
Nº do documento: 009341 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 009337 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: JULIANA SARAH DA COSTA 85255955604 - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 27.666.021/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 700,00
Nº do documento: 009344 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 10.453,81
Nº do documento: 009345 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 11,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 14,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 14,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 2.488,91
Nº do documento: 009329 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 2.274,22
Nº do documento: 009330 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 3.584,58
Nº do documento: 009327 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 2.046,67
Nº do documento: 009328 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 879,80
Nº do documento: 009325 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 1.572,05
Nº do documento: 009326 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 6.403,85
Nº do documento: 009324 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 2.966,20
Nº do documento: 009319 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 2.937,76
Nº do documento: 009320 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 2.910,08
Nº do documento: 009321 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 2.910,08
Nº do documento: 009322 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 7.290,24
Nº do documento: 009323 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 009316 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 2.103,76
Nº do documento: 009317 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 009318 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 3.377,76
Nº do documento: 009315 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 299,90
Nº do documento: 009343 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 173,75
Nº do documento: 009343 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 08/09/2018 Valor: 599,17
Nº do documento: 009308 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 123.597,82