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Câmara Municipal de Martinho Campos

Câmara Municipal de Martinho Campos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: 008279 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 186,57
Nº do documento: 008303 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 78 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 81,24
Nº do documento: 008303 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 461,28
Nº do documento: 008303 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 508,00
Nº do documento: 008243 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.587.975/0033-61
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008299 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008298 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008296 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 008289 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: IARA SILVA LAMOUNIER 05742272618
CPF credor / CNPJ credor: 26.279.129/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: 008288 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: REGIANE DE FATIMA FERREIRA SILVA 05825843612
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.952/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 70 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 008290 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

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Número do empenho: 69 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008293 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008297 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008292 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008294 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Ronaldo Ferreira Borges
CPF credor / CNPJ credor: 325.069.456-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 65 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008295 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 64 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 290,00
Nº do documento: 008302 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 63 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 205,96
Nº do documento: 008301 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0001-67
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 62 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 460,98
Nº do documento: 008301 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0001-67
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008291 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 2.215,73
Nº do documento: 008300 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 008281 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ROSANE MARIA DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008262 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008261 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008260 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008259 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 008234 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 008236 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 008237 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Maria Clarice de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 820.949.346-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008233 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008235 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Adriano Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 740.745.986-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008232 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 6.383,97
Nº do documento: 008250 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 6.383,96
Nº do documento: 008283 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 1.528,10
Nº do documento: 008250 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: 008250 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 2.832,71
Nº do documento: 008283 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: 008283 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 260,90
Nº do documento: 008248 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 134,10
Nº do documento: 008247 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CARINE EMILIA DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.413.366/0001-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 44 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 760,00
Nº do documento: 008241 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CASA FONSECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.831/0002-32
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 43 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 008252 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: RENATO DA SILVA OLIVEIRA ASSIS - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.866.504/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 42 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008231 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 41 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 1.220,00
Nº do documento: 008246 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

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Número do empenho: 40 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 008245 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: IVAN FERNANDO DA SILVA CPF: 032.409.016-17 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.709.023/0001-56
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

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Número do empenho: 39 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008244 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: HELDER MAIK NICOMEDES 12337264637
CPF credor / CNPJ credor: 24.433.865/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 1.828,45
Nº do documento: 008276 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 2.995,23
Nº do documento: 008278 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 2.223,42
Nº do documento: 008277 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 167,43
Nº do documento: 008275 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 6.274,58
Nº do documento: 008273 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 2.910,08
Nº do documento: 008269 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 2.910,08
Nº do documento: 008270 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 6.442,02
Nº do documento: 008271 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 008264 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 008266 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 008265 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 2.966,20
Nº do documento: 008267 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 2.937,76
Nº do documento: 008268 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 3.377,76
Nº do documento: 008272 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: 008242 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: IVAIR FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 363.968.696-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 381,65
Nº do documento: 008240 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA - MATRIZ
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 918,58
Nº do documento: 008239 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA - CENTRO
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0002-89
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 1,00
Nº do documento: 008352 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA - CENTRO
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0002-89
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 008229 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 008285 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 008230 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 008228 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 008280 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 008238 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 385,00
Nº do documento: 008254 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 008286 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 246,65
Nº do documento: 008256 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 330,24
Nº do documento: 008257 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 307,46
Nº do documento: 008258 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 756,19
Nº do documento: 008253 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 96.827,22