Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços postais para a Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900036 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,57 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900035 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,24 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900035 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 461,28 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para serem oferecidos aos servidores e vereadores da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900035 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 921,00 |
Credor: ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.587.975/0033-61 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de emissão de certificados digitais do tipo A3 em mídias tokens para a Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900034 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Mário Henrique, no dia 22/02/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano: 2017 | Data: 17/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Inácio Franco, no dia 20/02/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano: 2017 | Data: 17/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Inácio Franco, no dia 20/02/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: IARA SILVA LAMOUNIER 05742272618 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.279.129/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de recarga de toner para atender a manutenção de impressoras da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900033 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: REGIANE DE FATIMA FERREIRA SILVA 05825843612 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.952/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900032 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de manutenção e reparos em impressora e manutenção e formatação de computadores da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900031 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Fabiano Tolentino, no dia 16/02/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Fábio Avelar, no dia 16/02/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Fábio Avelar, no dia 13/02/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Ronaldo Ferreira Borges | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 325.069.456-87 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Pará de Minas/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Inácio Franco, no dia 14/02/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Pará de Minas/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Inácio Franco, no dia 14/02/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação no Jornal Minas Gerais - Aviso de Licitação - Processo no 003/2017 - Pregão Presencial no 001/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900030 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,96 |
Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de manutenção para o veículo placa PYK-7724 destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900029 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,98 |
Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais para aplicação na manutenção do veículo placa PYK-7724 destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900028 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Divinópolis/MG, p/ participar do curso de Vereadores ofertado pela Fundação 1o de Maio, no dia 11/02/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.215,73 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.400,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAÚJO | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços terceirizados de motorista para atender as necessidades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900027 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião no Gabinete do Deputado Geraldo Pimenta, no dia 09/02/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião no Gabinete do Deputado Inácio Franco, no dia 08/02/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Divinópolis/MG, p/ participar da Eleição de Vereadores p/ Colegiado Executivo Fóruns Regionais, no dia 07/02/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Divinópolis/MG, p/ participar da Eleição de Vereadores p/ Colegiado Executivo Fóruns Regionais, no dia 07/02/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Total dos empenhos: | 9.645,76 |