Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13

Câmara Municipal de Martinho Campos

Câmara Municipal de Martinho Campos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 118,01
Nº do documento: 008866 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 008876 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: EDUARDO SORMANE DO COUTO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.212.904/0001-26
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: 008873 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SAULO JOSE COSTA - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.744.958/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 008884 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA ASSIS 59356375615
CPF credor / CNPJ credor: 28.632.465/0001-84
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 946,00
Nº do documento: 008882 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ARTES GRAFICAS ABADIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 70.991.088/0001-36
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material Gráfico

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Número do empenho: 307 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 008859 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SAULO JOSE COSTA - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.744.958/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 7.022,88
Nº do documento: 008862 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: AC CAMPOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.921.020/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1201 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Prédios Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 6.878,83
Nº do documento: 008879 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: AC CAMPOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.921.020/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1201 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Prédios Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 008874 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 008875 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 303 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 589,00
Nº do documento: 008829 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4006 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 302 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 008855 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890
CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4006 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 008833 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: MARIA IGNEZ FESTAS & FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 21.254.561/0001-97
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4006 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 008863 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: LIBRETEC TECNOLOGIA E CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.387.206/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 782,00
Nº do documento: 008830 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SEMPRE EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

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Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 26,00
Nº do documento: 008822 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 297 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 008817 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SAULO JOSE COSTA - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.744.958/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 008817 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SAULO JOSE COSTA - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.744.958/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: 008820 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: HELDER MAIK NICOMEDES 12337264637
CPF credor / CNPJ credor: 24.433.865/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 008880 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SIGMA ENGENHARIA E AVALIAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 21.973.814/0001-82
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 008861 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: JULIO CESAR DA SILVA 00198570635
CPF credor / CNPJ credor: 14.049.041/0001-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 008860 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: JULIO CESAR DA SILVA 00198570635
CPF credor / CNPJ credor: 14.049.041/0001-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 3.510,00
Nº do documento: 008854 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.671.101/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.47
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 67,60
Nº do documento: 008881 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 371,71
Nº do documento: 008881 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 531,47
Nº do documento: 008881 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 008877 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: VICENTE DE PAULO CANÇADO
CPF credor / CNPJ credor: 444.533.966-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.346,50
Nº do documento: 008832 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: REGIANE DE FATIMA FERREIRA SILVA 05825843612
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.952/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.633,15
Nº do documento: 008867 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 247,32
Nº do documento: 008805 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 1.062,75
Nº do documento: 008815 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 685,28
Nº do documento: 008804 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CLIPS SETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: 008807 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: 008878 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 199,90
Nº do documento: 008825 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 161,60
Nº do documento: 008831 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 602,31
Nº do documento: 008821 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.226,04
Nº do documento: 008885 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 008816 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: JULIANA SARAH DA COSTA 85255955604 - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 27.666.021/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 008864 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: JULIANA SARAH DA COSTA 85255955604 - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 27.666.021/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 772,06
Nº do documento: 008858 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 772,06
Nº do documento: 008852 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 008856 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 610,62
Nº do documento: 008812 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 833,92
Nº do documento: 008814 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.465,47
Nº do documento: 008845 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.064,43
Nº do documento: 008846 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 6.383,95
Nº do documento: 008869 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 3.509,06
Nº do documento: 008866 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 3.895,52
Nº do documento: 008869 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 008869 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 1.514,12
Nº do documento: 008809 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 533,20
Nº do documento: 008818 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 1.001,76
Nº do documento: 008810 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 5.941,65
Nº do documento: 008811 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 3.523,31
Nº do documento: 008847 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.848,64
Nº do documento: 008848 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.223,42
Nº do documento: 008849 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.150,03
Nº do documento: 008850 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 6.274,58
Nº do documento: 008808 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 6.274,58
Nº do documento: 008843 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.910,08
Nº do documento: 008841 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 6.442,02
Nº do documento: 008842 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 008835 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 008836 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 008837 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.966,20
Nº do documento: 008838 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.937,76
Nº do documento: 008839 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.910,08
Nº do documento: 008840 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 3.377,76
Nº do documento: 008834 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 008857 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 453,59
Nº do documento: 008827 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 385,00
Nº do documento: 008872 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 008828 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Consultoria Contábil

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 257,84
Nº do documento: 008823 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 194,75
Nº do documento: 008826 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 168,24
Nº do documento: 008826 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 190,29
Nº do documento: 008826 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 41,98
Nº do documento: 008806 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 716,10
Nº do documento: 008824 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 142.988,36