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Câmara Municipal de Martinho Campos

Câmara Municipal de Martinho Campos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: 008755 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: MATEUS HENRIQUE SANTOS 10617344639
CPF credor / CNPJ credor: 27.964.567/0001-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: 008754 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: GEMA TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.178.137/0001-24
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 008742 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SAULO JOSE COSTA - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.744.958/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 375,00
Nº do documento: 008744 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 008751 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: GILMAR LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 400.578.956-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 251,80
Nº do documento: 008715 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SARAIVA E SICILIANO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.365.284/0170-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material Técnico para Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 256,00
Nº do documento: 008706 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: LUCAS SOARES CABRAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.803.762/0001-29
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 835,00
Nº do documento: 008741 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: WELLINGTON DE OLIVEIRA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 989.155.686-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 008702 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: HELDER MAIK NICOMEDES 12337264637
CPF credor / CNPJ credor: 24.433.865/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 384,40
Nº do documento: 008719 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: REGIANE DE FATIMA FERREIRA SILVA 05825843612
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.952/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 1.225,19
Nº do documento: 008750 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 585,00
Nº do documento: 008753 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 272,00
Nº do documento: 008710 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: VALDECI EUGÊNIO FERREIRA DE SOUSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 1.012,09
Nº do documento: 008718 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 367,50
Nº do documento: 008714 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CENTRO OESTE COMÉRCIO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: 008752 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 008705 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: VICENTE DE PAULO CANÇADO
CPF credor / CNPJ credor: 444.533.966-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 199,90
Nº do documento: 008700 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 21,60
Nº do documento: 008713 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 1.817,08
Nº do documento: 008701 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 008707 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: JULIANA SARAH DA COSTA 85255955604 - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 27.666.021/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 772,06
Nº do documento: 008737 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 772,06
Nº do documento: 008738 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 772,06
Nº do documento: 008739 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 008745 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 1.465,47
Nº do documento: 008731 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 1.064,43
Nº do documento: 008732 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 6.383,95
Nº do documento: 008709 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 6.383,95
Nº do documento: 008747 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 3.953,62
Nº do documento: 008709 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 367,00
Nº do documento: 008709 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 3.895,48
Nº do documento: 008747 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 008747 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 2.150,03
Nº do documento: 008736 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 3.523,31
Nº do documento: 008733 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 1.848,64
Nº do documento: 008734 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 2.223,42
Nº do documento: 008735 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 6.274,58
Nº do documento: 008730 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 2.910,08
Nº do documento: 008728 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 6.442,02
Nº do documento: 008729 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 008722 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 008723 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 008724 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 2.966,20
Nº do documento: 008725 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 2.937,76
Nº do documento: 008726 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 2.910,08
Nº do documento: 008727 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 3.377,76
Nº do documento: 008721 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 008740 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 008720 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 549,18
Nº do documento: 008703 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 008743 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 222,70
Nº do documento: 008711 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 206,28
Nº do documento: 008711 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 155,48
Nº do documento: 008711 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 478,54
Nº do documento: 008712 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 94.104,64