Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 480,00 |
Credor: MATEUS HENRIQUE SANTOS 10617344639 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.964.567/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de manutenção para o veículo placa PYK-7724 destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 650,00 |
Credor: GEMA TRANSPORTES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.178.137/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de água mineral para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 400,00 |
Credor: SAULO JOSE COSTA - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.744.958/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de transporte, incluindo véiculo e motorista, para atender as necessidades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 375,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a diária, por deslocamento de técnico, decorrente das despesas com alimentação e hospedagem, conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 450,00 |
Credor: GILMAR LEITE | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 400.578.956-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a seviços de manutenção e reparos em instalações elétricas no prédio da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 256,00 |
Credor: LUCAS SOARES CABRAL - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.803.762/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de refeição, tipo self-service, para a Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: HELDER MAIK NICOMEDES 12337264637 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.433.865/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de lavagem e polimento para o veículo placa PYK-7724 destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 384,40 |
Credor: REGIANE DE FATIMA FERREIRA SILVA 05825843612 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.952/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.225,19 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2017 | Valor: 251,80 |
Credor: SARAIVA E SICILIANO S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.365.284/0170-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material Técnico para Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de livros jurídicos para o acervo bibliográfico da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2017 | Valor: 835,00 |
Credor: WELLINGTON DE OLIVEIRA CAMPOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 989.155.686-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de apoio administrativo para atender às necessidades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 585,00 |
Credor: ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2017 | Valor: 272,00 |
Credor: VALDECI EUGÊNIO FERREIRA DE SOUSA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2017 | Valor: 1.012,09 |
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 367,50 |
Credor: CENTRO OESTE COMÉRCIO EIRELI - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2017 | Valor: 350,00 |
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do site da Câmara Municipal. Relativo a Outubro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2017 | Valor: 1.000,00 |
Credor: VICENTE DE PAULO CANÇADO | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.533.966-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de apoio administrativo para atender às necessidades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/10/2017 | Valor: 21,60 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de postagem de correspondências e outros para atender às necessidades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/10/2017 | Valor: 199,90 |
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Setembro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.817,08 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/10/2017 | Valor: 1.200,00 |
Credor: JULIANA SARAH DA COSTA 85255955604 - MEI | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.666.021/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de guarda e organização de documentos para atender as necessidades da Câmara Municipal. CTA 007/2017. Parcela 05/08. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/10/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Maio/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/10/2017 | Valor: 2.316,18 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/10/2017 | Valor: 700,00 |
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e servidor, suporte de rede e suporte técnico para a Câmara Municipal. Relativo a Outubro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/10/2017 | Valor: 2.529,90 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/10/2017 | Valor: 9.745,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2017 | Valor: 549,18 |
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de máquinas de reprografia para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Setembro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2017 | Valor: 6.383,95 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Corpo Legislativo - Competência 10/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2017 | Valor: 6.274,58 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2017 | Valor: 27.022,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2017 | Valor: 3.377,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2017 | Valor: 5.000,00 |
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica para a Câmara Municipal. Parcela 10/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/10/2017 | Valor: 2.000,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira para a Câmara Municipal. Parcela 10 /12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/10/2017 | Valor: 45,60 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto no prédio da Câmara Municipal. Relativo a Novembro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/10/2017 | Valor: 478,54 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica no prédio da Câmara Municipal. Relativo a Setembro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/10/2017 | Valor: 686,79 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica no prédio da Câmara Municipal. Relativo a Outubro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 20/10/2017 | Valor: 3.895,48 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Secretaria da Câmara - Competência 10/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/10/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Contribuintes Individuais - Competência 10/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 01/10/2017 | Valor: 222,70 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa para a Câmara Municipal. Relativo a Setembro/2017. Linha: 3524-1136. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 01/10/2017 | Valor: 206,28 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa para a Câmara Municipal. Relativo a Setembro/2017. Linha: 3524-1134. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 01/10/2017 | Valor: 155,48 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa para a Câmara Municipal. Relativo a Setembro/2017. Linha: 3524-2240. |
Total das liquidações: | 84.132,46 |