Informações atualizadas em: 07/12/2023 18:31:44
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3756 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 6.105,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
Credor: RADIO BOM SUCESSO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.069.039/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3657 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 3.459,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2184 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3603 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 12.553,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2184 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3282 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
Credor: MARLI FERREIRA DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.425.734/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3281 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 4.895,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
Credor: UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.084.491/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3052 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/06/2020 | Valor: 1.241,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
Credor: PANIFICADORA MINAS NOVAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.576.989/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Total dos pagamentos: | 31.254,65 |