Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08

Prefeitura Municipal de Carandaí

Prefeitura Municipal de Carandaí

Estado de Minas Gerais

Diárias

Fevereiro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Patrícia Simone Júlio Almeida Barros
CPF credor / CNPJ credor: 926.603.046-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Rivelino José das Chagas
CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Rivelino José das Chagas
CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Fabio Henriques S Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 016.519.166-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: ELBER DE SOUZA BERTOLIN
CPF credor / CNPJ credor: 075.451.146-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: STEFANIO AUGUSTO GONÇALVES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 015.464.366-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Eliziela Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 100.588.916-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: LEONARDO IRENO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 676.104.986-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: LEONARDO IRENO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 676.104.986-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: HUGO HENRIQUE CARVALHO BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 054.407.296-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOSE RICARDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOSE RICARDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 127,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSE RICARDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI
CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI
CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 105,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 339,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Priscilla Daiana Faria Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 105.442.416-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Priscilla Daiana Faria Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 105.442.416-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 520,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CESAR LUIZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.001.796-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Everton José Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Everton José Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Everton José Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 3.679,40