Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08

Prefeitura Municipal de Carandaí

Prefeitura Municipal de Carandaí

Estado de Minas Gerais

Diárias

Janeiro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/01/2018 Valor: 1.130,78
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GISLAINE MARCIANA BORGES ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 072.757.466-38
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2503 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Conselhos Municipais. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016042-3
Credor: Piedade Cristina Junior
CPF credor / CNPJ credor: 983.537.486-49
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2503 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Conselhos Municipais. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016042-3
Credor: SIRLEIA DE SOUZA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 040.197.666-14
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2503 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Conselhos Municipais. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/01/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 76,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: MICHELLE CAMPOS FREITAS DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 067.505.646-23
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão do Departamento de Assistência Social e Cadastro Único Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 112,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 116,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Everton José Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 2.495,36