Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/01/2018 | Valor: 1.130,78 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: GISLAINE MARCIANA BORGES ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.757.466-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Conselhos Municipais. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0016042-3 | ||
Credor: Piedade Cristina Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 983.537.486-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Conselhos Municipais. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0016042-3 | ||
Credor: SIRLEIA DE SOUZA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.197.666-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Conselhos Municipais. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 76,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: MICHELLE CAMPOS FREITAS DE MORAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.505.646-23 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão do Departamento de Assistência Social e Cadastro Único | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/01/2018 | Valor: 116,50 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: Everton José Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 2.495,36 |