Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 409,38 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Magali Batista Coimbra da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 664.575.566-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: Gustavo Franco dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.221.986-85 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: Sonia Maria de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 194.850.006-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: SONIA REGINA DE MELLO SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 478.718.306-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: NEUSA MARIA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 528.847.086-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: Leonidia Augusta Chiericato Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 333.182.396-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0016042-3 | ||
Credor: Jorgeanne da Conceição Caetano Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.708.226-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2290 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0016042-3 | ||
Credor: Jorgeanne da Conceição Caetano Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.708.226-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2289 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0016042-3 | ||
Credor: FRANCILAINE NUNES ARAUJO MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.200.006-29 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2289 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0016042-3 | ||
Credor: FRANCILAINE NUNES ARAUJO MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.200.006-29 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: ANA PAULA RAMOS PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.647.816-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: DANIELLE MOREIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.032.786-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: ELISANGELA MARIA PEREIRA DE CARVALHO SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.150.336-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2199 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: Everton José Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: Rivelino José das Chagas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: Rivelino José das Chagas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CESAR LUIZ DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.001.796-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 861 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: LUCIO CELIO TAVARES DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 983.550.906-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 208,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: JOSE DE CARVALHO SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 197.710.456-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 826 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0016042-3 | ||
Credor: Thais Aparecida Silvano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.002.146-82 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 218,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: FÁBIO JUNIO DA CUNHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.171.436-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 39,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 28,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 23,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016897-2 | ||
Credor: Marcelo Wagner de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.636.066-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 535,93 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 279,99 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: JOSE PAULO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: JOSE PAULO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: JOSE PAULO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 269,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: LEONARDO IRENO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.104.986-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: LEONARDO IRENO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.104.986-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: ALEX SANDRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.978.846-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: ALEX SANDRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.978.846-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 125,75 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 9.460,43 |