Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 63,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: Edir Francisco Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 381.150.007-44 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: Leiziane Aparecida Da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.086.486-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: Everton José Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: Everton José Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 946.457.526-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: Thamirys Helena de Souza Tavares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.716.646-58 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.813.2702.2944 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Atividades de Esporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/06/2017 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0016042-3 | ||
Credor: HELENICE CONCEICAO DE MIRANDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 732.195.176-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/06/2017 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0016042-3 | ||
Credor: Lilian Aparecida Resende do Carmo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.161.076-99 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1828 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/06/2017 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0016042-3 | ||
Credor: ALINE CAMILA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.310.476-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0016042-3 | ||
Credor: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.886.316-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/06/2017 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: EDIVALDO AUGUSTO DE PAULO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 664.737.726-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/06/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0016039-3 | ||
Credor: DOUGLAS ALCIDES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.302.066-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 52,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: Rivelino José das Chagas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: Rivelino José das Chagas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 37,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: Rivelino José das Chagas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: Rivelino José das Chagas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 861 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: LUCIO CELIO TAVARES DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 983.550.906-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: LUCIO CELIO TAVARES DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 983.550.906-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 860 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 298,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: JOSE DE CARVALHO SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 197.710.456-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 860 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: JOSE DE CARVALHO SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 197.710.456-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0016042-3 | ||
Credor: GISLAINE MARCIANA BORGES ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.757.466-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/06/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0016039-3 | ||
Credor: Thais Aparecida Silvano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.002.146-82 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0016042-3 | ||
Credor: Thais Aparecida Silvano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.002.146-82 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: Roberta Iara de Oliveira Sabino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 120.396.146-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: Carlos Alberto Resende Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.327.086-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0016042-3 | ||
Credor: MICHELLE CAMPOS FREITAS DE MORAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.505.646-23 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 277,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: MICHELLE CAMPOS FREITAS DE MORAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.505.646-23 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 90,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: MICHELLE CAMPOS FREITAS DE MORAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.505.646-23 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/06/2017 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: PRISCYLA A D SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.285.506-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: PRISCYLA A D SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.285.506-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: FÁBIO JUNIO DA CUNHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.171.436-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/06/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/06/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: THIAGO JUNIOR SOARES MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.684.086-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: THIAGO JUNIOR SOARES MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.684.086-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: JOSE PAULO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: JOSE PAULO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: JOSE PAULO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 232,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 459,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 106,20 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 59,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/06/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 512,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 58,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: HUGO HENRIQUE CARVALHO BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.407.296-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: COR JESUS MORENO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.543.666-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
Credor: LUDIMILA TEREZA DORNELAS CERQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.985.146-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
Credor: Patrícia Simone Júlio Almeida Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 926.603.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 12.055,25 |