Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08

Prefeitura Municipal de Carandaí

Prefeitura Municipal de Carandaí

Estado de Minas Gerais

Diárias

Junho de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 63,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Edir Francisco Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 381.150.007-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Leiziane Aparecida Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.086.486-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Everton José Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Everton José Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 946.457.526-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Thamirys Helena de Souza Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 084.716.646-58
Funcional Programática: 02.09.02.27.813.2702.2944 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Atividades de Esporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016042-3
Credor: HELENICE CONCEICAO DE MIRANDA.
CPF credor / CNPJ credor: 732.195.176-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016042-3
Credor: Lilian Aparecida Resende do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 104.161.076-99
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016042-3
Credor: ALINE CAMILA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 125.310.476-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016042-3
Credor: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 001.886.316-74
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: EDIVALDO AUGUSTO DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 664.737.726-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1487 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016039-3
Credor: DOUGLAS ALCIDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 016.302.066-36
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 863 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Rivelino José das Chagas
CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 863 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Rivelino José das Chagas
CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 863 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 37,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Rivelino José das Chagas
CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 863 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Rivelino José das Chagas
CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 861 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: LUCIO CELIO TAVARES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 983.550.906-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 861 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: LUCIO CELIO TAVARES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 983.550.906-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 860 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 298,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOSE DE CARVALHO SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 197.710.456-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 860 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOSE DE CARVALHO SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 197.710.456-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: FABIULA APARECIDA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 830 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: FABIULA APARECIDA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 827 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016042-3
Credor: GISLAINE MARCIANA BORGES ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 072.757.466-38
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 826 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016039-3
Credor: Thais Aparecida Silvano
CPF credor / CNPJ credor: 064.002.146-82
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 826 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016042-3
Credor: Thais Aparecida Silvano
CPF credor / CNPJ credor: 064.002.146-82
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Roberta Iara de Oliveira Sabino
CPF credor / CNPJ credor: 120.396.146-48
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carlos Alberto Resende Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 088.327.086-20
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016042-3
Credor: MICHELLE CAMPOS FREITAS DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 067.505.646-23
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 277,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: MICHELLE CAMPOS FREITAS DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 067.505.646-23
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 90,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: MICHELLE CAMPOS FREITAS DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 067.505.646-23
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: PRISCYLA A D SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 078.285.506-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: PRISCYLA A D SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 078.285.506-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: FÁBIO JUNIO DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 060.171.436-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: THIAGO JUNIOR SOARES MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 091.684.086-76
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: THIAGO JUNIOR SOARES MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 091.684.086-76
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI
CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 166 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI
CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 166 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI
CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOSE PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOSE PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSE PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 232,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 459,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 106,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 148 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 148 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 148 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 147 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 147 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 147 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 147 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 512,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 58,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: HUGO HENRIQUE CARVALHO BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 054.407.296-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COR JESUS MORENO
CPF credor / CNPJ credor: 261.543.666-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: LUDIMILA TEREZA DORNELAS CERQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 109.985.146-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Patrícia Simone Júlio Almeida Barros
CPF credor / CNPJ credor: 926.603.046-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 12.055,25