Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08

Prefeitura Municipal de Carandaí

Prefeitura Municipal de Carandaí

Estado de Minas Gerais

Diárias

Fevereiro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ALINE CAMILA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 125.310.476-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/02/2017 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/02/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/02/2017 Valor: 30,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 31,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/02/2017 Valor: 33,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 21/02/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/02/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: THIAGO JUNIOR SOARES MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 091.684.086-76
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/02/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CARLOS JOSE DE FARIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.935.396-74
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/02/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: LUCIA ELENA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 692.072.916-49
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/02/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: ELENISE DE FATIMA M. V. BAETA
CPF credor / CNPJ credor: 629.276.556-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/02/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: elizete raimunda pereira
CPF credor / CNPJ credor: 034.714.296-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/02/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Marcelo Wagner de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 730.636.066-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI
CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/02/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOSE PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/02/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOSE PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOSE PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/02/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/02/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: LEONARDO IRENO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 676.104.986-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/02/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 148 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/02/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/02/2017 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/02/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ALEX SANDRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 040.978.846-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/02/2017 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/02/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/02/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: HUGO HENRIQUE CARVALHO BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 054.407.296-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/02/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: HUGO HENRIQUE CARVALHO BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 054.407.296-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/02/2017 Valor: 1.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COR JESUS MORENO
CPF credor / CNPJ credor: 261.543.666-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/02/2017 Valor: 1.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Washington Luis Gravina Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 838.375.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: LUDIMILA TEREZA DORNELAS CERQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 109.985.146-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Patrícia Simone Júlio Almeida Barros
CPF credor / CNPJ credor: 926.603.046-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 10.216,69