Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4925 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: ADRIANA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.664.616-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no204, para tratar de assuntos do Conselho Tutelar, no Teatro Municipal em Prados MG, no dia 15/12/2017, conforme solicitação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4702 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Ramom Fernando dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.963.306-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM , PARA IR EM BELO HORIZONTE PARA EFETUAR O REPARO NO VEÍCULO IVECO HMH-2250 QUE DEU PROBLEMA, NO DIA 14/11/2017, SAÍDA AS 14:29 H, RETORNO AS 23:10 H , CONFORME MEM. No084/2017 EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/12/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: JULIANA MARA DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.829.306-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no205, para tratar de assuntos do Conselho Tutelar, no Teatro Municipal em Prados MG, no dia 15/12/2017, conforme solicitação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2710 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/12/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: ALESSANDRA APARECIDA DE ABREU OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.384.486-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no203, para tratar de assuntos do Conselho Tutelar, no Teatro Municipal em Prados MG, no dia 15/12/2017, conforme solicitação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3831 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/12/2017 | Valor: 58,70 |
Credor: Fabio Henriques S Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.519.166-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE E BARBACENA , NO PERÍODO DE 16/11/2017 A 15/12/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/12/2017 | Valor: 140,00 |
Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM P/ LEVAR A PACIENTE BEATRIZ APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA E ACOMPANHANTE NO CENTRINHO, NA CIDADE DE ALFENAS MG, NO DIA 27/11/2017, CONFORME OFÍCIO 647/2017 EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/12/2017 | Valor: 1.462,50 |
Credor: PAULO HENRIQUE DIAS CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.791.226-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Ref. a adiantamento de diária no200, p/participar da 3o Etapa do Curso de Espec. em Elaboração e Gerenc. de Projetos p/ a Gestão Munic. de Rec. Hídricos, no Instituto Federal de São Paulo, no período de 13 a 16/12//2017, em São Paulo, conforme anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/12/2017 | Valor: 25,00 |
Credor: Patrícia Simone Júlio Almeida Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 926.603.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à diária no 201, para aquisição de Certificado Digital, com o objetivo de enviar a prestação de contas- SICONFI, no PRODEMGE, em Barbacena MG, no dia 18/12/2017, conforme solicitação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/12/2017 | Valor: 609,18 |
Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM P/ LEVAR A PACIENTE MARIA REGINA SALES CARVALHO E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL A.C.CAMARGO CANCER CENTER, EM SÃO PAULO, NO EPRÍODO DE 13/12/2017 A 14/12/2017, CONFORME ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/12/2017 | Valor: 220,00 |
Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE , JUIZ DE FORA, BARBACENA E SÃO JOÃO DEL REI, NO PERÍODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/12/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.886.316-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 02/12/2017 A 03/12/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/12/2017 | Valor: 75,00 |
Credor: Washington Luis Gravina Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 838.375.076-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no 202,para ir á Assembléia Legislativa, para tratar de assuntos do interesse desta municipalidade. na Assembléia Legislativa em Belo Horizonte MG, no dia 11/12/2017, conforme solicitação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/12/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Priscilla Daiana Faria Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.442.416-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, NO PERÍODO DE 15/11/2017 A 30/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/12/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Priscilla Daiana Faria Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.442.416-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, NO PERÍODO DE 05/12/2017 A 15/12/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/12/2017 | Valor: 72,20 |
Credor: MICHELLE CAMPOS FREITAS DE MORAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.505.646-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 20/11/2017 A 22/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 13/12/2017 | Valor: 240,00 |
Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA E SÃO JOÃO DEL REI, NO PERÍODO DE 16/11/2017 A 30/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 22/12/2017 | Valor: 180,00 |
Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, NO PERÍODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 04/12/2017 | Valor: 220,00 |
Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, NO PERÍODO DE 17/11/2017 A 30/11/2017,CONFORME PARECER EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 10/12/2017 | Valor: 649,49 |
Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM P/ LEVAR A PACIENTE ANA VITORIA SILVA CARVALHO E ACOMPANHANTE EM SÃO PAULO, SP, NO PERÍODO DE 05/12/2017 A 06/12/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 19/12/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 05/12/2017 | Valor: 240,00 |
Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, SÃO JOÃO DEL REI E BELO HORIZONTE, CONFORME PARECER EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 15/12/2017 | Valor: 118,10 |
Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM P/ LEVAR O PACIENTE SÉRGIO RESENDE LIMA E ACOMPANHANTE NO INSTITUTO NACIONAL DO CANCER -INCA, NO RIO DE JANEIRO RJ, NO DIA 21/11/2017, CONFORME ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 04/12/2017 | Valor: 360,00 |
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, CONFORME PARECER EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 19/12/2017 | Valor: 220,00 |
Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, NO PERÍODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 07/12/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM P/ LEVAR O PACIENTE CAIO C. LIMA BORGES E ACOMPANHANTE NO CENTRINHO EM ALFENAS, NO DIA 28/11/2017, CONFORME ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 19/12/2017 | Valor: 320,00 |
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 11/12/2017 | Valor: 340,00 |
Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, BARBACENA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 16/11/2017 A 30/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 05/12/2017 | Valor: 280,00 |
Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, BELO HORIZONTE E BARBACENA, NO PERÍODO DE 17/11/2017 A 30/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 22/12/2017 | Valor: 320,00 |
Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, BARBACENA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 13/12/2017 | Valor: 175,50 |
Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM P/ LEVAR A PACIENTE ANGELA MARIA RORIGUES E ACOMPANHANTE NO CENTRINHO EM ALFENAS MG, NO DIA 01/12/2017, CONFORME ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 34 | Data: 19/12/2017 | Valor: 220,00 |
Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 04/12/2017 A 14/12/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 35 | Data: 11/12/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, POIS O MOTORISTA NECESSITOU REALIZAR UM ABASTECIMENTO EXTRA NO VEÍCULO PXN-4590,NA CIDADE DE RESSAQUINHA PARA FINALIZAR ATÉ CARANDAÍ, NO DIA 27/11/2017, CONFORME OFÍCIO DMSNo678/2017 EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 36 | Data: 14/12/2017 | Valor: 340,00 |
Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, JUIZ DE FORA E BARBACENA, NO PERÍODO DE 16/11/2017 A 28/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 37 | Data: 09/12/2017 | Valor: 113,40 |
Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A MURIAÉ, NO DIA 13/12/2017, CONFORME OFÍCIO DMS/No685/2017 EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 38 | Data: 14/12/2017 | Valor: 240,00 |
Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, BELO HORIZONTE E BARBACENA, NO PERÍODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. |
Total das liquidações: | 8.039,07 |