Informações atualizadas em: 06/05/2024 11:20:33

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Fevereiro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 131 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.819-8
Credor: DEBORA ALVES CALIXTO
CPF credor / CNPJ credor: 086.764.396-05
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: LUIZ CARLOS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 031.469.886-82
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: ROSA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 663.337.256-68
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Andresa Marques dos Santos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 131.563.956-41
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Edson de Lima Franquilim
CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Edson de Lima Franquilim
CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Edson de Lima Franquilim
CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 012.291-2
Credor: Edson de Lima Franquilim
CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JONATHA DE ALMEIDA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 112.780.886-95
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET
CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET
CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET
CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET
CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Wilson Benedito da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 640.084.956-49
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Webert Soares de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 121.642.236-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Wagner Meneses Morais
CPF credor / CNPJ credor: 117.232.256-22
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 073.019-X
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 6.430,00