Informações atualizadas em: 06/05/2024 11:20:33

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Diárias

Novembro de 2022




Navegar para:

Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3434 Ano do empenho: 2022 Ordinário Data: 04/11/2022 Valor: 40,00
Credor: ANA MARIA DE ANDRADE FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 925.343.336-15
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ana Maria de Andrade Fernandes, matr. 123-0, Secretária Escolar, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 04/11/2022 a serviço da Secretaria de Educação deste município para "Encontro Presencial sobre a Regularidade da Vida Escolar".

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3466 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 29/11/2022 Valor: 280,00
Credor: Edson de Lima Franquilim Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edson de Lima Franquilin, matr. 635-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 13/11, 21/11 a 23/11, 25/11, 28/11 e 29/11/2022 a serviço da Secretaria de Educação deste município conduzindo estudantes para cursos técnicos e faculdades.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3433 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 04/11/2022 Valor: 40,00
Credor: MARIA DAS GRACAS V MARTINS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 609.613.766-00
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças Vieira Martins, matr. 120-6, Diretora Escolar, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 04/11/2022 a serviço da Secretaria de Educação deste município para "Encontro Presencial sobre a Regularidade de Vida Escolar".

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3340 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 10/11/2022 Valor: 80,00
Credor: Taliene Rosa Ambrózio Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 145.354.346-54
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Taliene Rosa Ambrozio, matr. 648-8, Téc. Enfermagem, quando em viagem a Itabira nos dias 03/11 e 10/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município buscando vacinas junto a GRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3433 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 2 Data: 17/11/2022 Valor: 40,00
Credor: MARIA DAS GRACAS V MARTINS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 609.613.766-00
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças Vieira Martins, matr. 120-6, Diretora Escolar, quando em viagem a Itabira no dia 17/11/2022 a serviço da Secretaria de Educação deste município para "Seminário Regional: Educação em Foco", em comemoração aos 52 anos da SRE-Nova Era.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2709 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 3 Data: 17/11/2022 Valor: 60,00
Credor: Cleidineia Morais Quintão Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 046.105.486-82
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cleidinéia Morais Quintão, matr. 488-8, Secretária de Educação deste município quando em viagem a Itabira no dia 17/11/2022 para participação no "Seminário Regional - Educação em Foco", em comemoração ao 52 anos da SRE-Nova Era.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2709 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 4 Data: 24/11/2022 Valor: 60,00
Credor: Cleidineia Morais Quintão Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 046.105.486-82
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cleidinéia Morais Quintão, matr. 488-8, Secretária de Educação deste município quando em viagem a Itabira no dia 24/11/2022 para participação aquisição de certificado e-CNPJ do Fundo Municipal de Educação junto à CDL Itabira.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2707 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 5 Data: 03/11/2022 Valor: 40,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 03/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1087 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 5 Data: 09/11/2022 Valor: 40,00
Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças Oliveira, matr. 243-6, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 09/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município para participação em "Oficina Regional de Prevenção e Enfrentamento ap período chuvoso 2022/2023".

Dados da Liquidação
Número do empenho: 314 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 5 Data: 03/11/2022 Valor: 40,00
Credor: Gilson Morais de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, matr. 210-5, Auxiliar Administrativo II, quando em viagem a Nova Era no dia 03/11/2022 a serviço da Secretaria de Educação deste município para tratar de demandas junto a SRE relativo a avaliações PROALFA e PROEB.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 5 Data: 01/11/2022 Valor: 40,00
Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcos Antônio Vieira, matr. 363-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 01/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2707 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 6 Data: 16/11/2022 Valor: 350,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 01/11, 08/11, 10/11, 14/11 e 16/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 314 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 6 Data: 30/11/2022 Valor: 40,00
Credor: Gilson Morais de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, matr. 210-5, Auxiliar Administrativo II, quando em viagem a Nova Era no dia 30/11/2022 a serviço da Secretaria de Educação deste município para tratar de demandas junto a SRE relativo a entrega de documentação para inclusão de educação infantil na Escola Municipal Professora Dona Maricota.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 125 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 6 Data: 19/11/2022 Valor: 40,00
Credor: Edson de Lima Franquilim Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edson de Lima Franquilin, matr. 635-5, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 19/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2707 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 7 Data: 30/11/2022 Valor: 280,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 22/11, 24/11, 28/11 e 30/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 119 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 8 Data: 29/11/2022 Valor: 120,00
Credor: Wagner Meneses Morais Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 117.232.256-22
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wagner Meneses Morais, matr. 650-3, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 23/11, 24/11 e 29/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1879 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 10 Data: 04/11/2022 Valor: 240,00
Credor: Wellington da Silva Alvarenga Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 088.184.516-77
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wellington da Silva Alvarenga, matr. 616-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 27/10, 28/10, 31/10, 01/11, 03/11 e 04/11/2022 a serviço da Secretaria de Educação deste município conduzindo estudantes para cursos técnicos e faculdades.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1879 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 11 Data: 18/11/2022 Valor: 280,00
Credor: Wellington da Silva Alvarenga Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 088.184.516-77
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wellington da Silva Alvarenga, matr. 616-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 07/11, 09/11 a 11/11, 16/11 a 18/11/2022 a serviço da Secretaria de Educação deste município conduzindo estudantes para cursos técnicos e faculdades.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 12 Data: 09/11/2022 Valor: 160,00
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/11, 03/11, 05/11 e 09/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 13 Data: 25/11/2022 Valor: 160,00
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 11/11, 21/11, 23/11 e 25/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 15 Data: 22/11/2022 Valor: 240,00
Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sílvio Aparecido de Araújo Silva, matr. 619-9, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 04/11, 10/11, 14/11, 16/11, 18/11 e 22/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste , município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 120 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 19 Data: 08/11/2022 Valor: 160,00
Credor: Webert Soares de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 121.642.236-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Webert Soares de Souza, matr. 653-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/11, 04/11, 06/11 e 08/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 120 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 20 Data: 29/11/2022 Valor: 120,00
Credor: Webert Soares de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 121.642.236-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Webert Soares de Souza, matr. 653-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 10/11, 24/11 e 29/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1337 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 21 Data: 10/11/2022 Valor: 200,00
Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Itabira nos dias 03/11, 05/11, 07/11, 09/11 e 10/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 21 Data: 11/11/2022 Valor: 240,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem Itabira nos dias 03/11, 04/11, 07/11, 09/11, 10/11 e 11/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1337 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 22 Data: 17/11/2022 Valor: 200,00
Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Itabira nos dias 11/11, 12/11, 14/11, 16/11 e 17/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 22 Data: 23/11/2022 Valor: 200,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem Itabira nos dias 16/11, 18/11, 21/11, 22/11 e 23/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 22 Data: 17/11/2022 Valor: 350,00
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Roberto da Silva Soares, matr. 652-9, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 04/11, 06/11, 09/11, 11/11 e 17/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1337 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 23 Data: 23/11/2022 Valor: 280,00
Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 18/11, 19/11, 22/11 e 23/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 23 Data: 30/11/2022 Valor: 160,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem Itabira nos dias 24/11, 25/11, 29/11 e 30/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 23 Data: 29/11/2022 Valor: 280,00
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Roberto da Silva Soares, matr. 652-9, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 21/11, 23/11, 25/11 e 29/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1337 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 24 Data: 30/11/2022 Valor: 80,00
Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Itabira nos dias 26/11 e 30/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 24 Data: 11/11/2022 Valor: 200,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 04/11, 08/11, 09/11, 10/11 e 11/11/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município, conduzindo veículos para manutenção em oficina mecânica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 121 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 24 Data: 09/11/2022 Valor: 70,00
Credor: Wilson Benedito da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 640.084.956-49
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wilson Benedito da Silva, matr. 682-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 09/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 25 Data: 12/11/2022 Valor: 70,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 12/11/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 121 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 25 Data: 29/11/2022 Valor: 280,00
Credor: Wilson Benedito da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 640.084.956-49
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wilson Benedito da Silva, matr. 682-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 14/11, 15/11, 21/11, 23/11, 26/11, 28/11 e 29/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 25 Data: 17/11/2022 Valor: 240,00
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 04/11, 08/11, 10/11, 13/11, 16/11 e 17/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 26 Data: 30/11/2022 Valor: 240,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 17/11, 18/11, 23/11, 28/11, 29/11 e 30/11/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município, conduzindo veículos para manutenção em oficina mecânica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 26 Data: 30/11/2022 Valor: 120,00
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 24/11, 28/11 e 30/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 123 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 29 Data: 11/11/2022 Valor: 140,00
Credor: JONATHA DE ALMEIDA SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 112.780.886-95
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Jonatha de Almeida Souza, matr. 624-8, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 01/11 e 11/11/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 123 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 30 Data: 25/11/2022 Valor: 160,00
Credor: JONATHA DE ALMEIDA SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 112.780.886-95
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Jonatha de Almeida Souza, matr. 624-8, quando em viagem a Itabira nos dias 05/11, 20/11, 22/11 e 25/11/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 44 Data: 04/11/2022 Valor: 40,00
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Nova Era no dia 04/11/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 44 Data: 03/11/2022 Valor: 80,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/11 e 03/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 45 Data: 14/11/2022 Valor: 140,00
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 09/11 e14/11/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 45 Data: 11/11/2022 Valor: 200,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 07/11, 08/11, 09/11, 10/11 e 11/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 46 Data: 25/11/2022 Valor: 200,00
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Itabira nos dias 01/11, 08/11, 16/11, 21/11 e 25/11/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 46 Data: 18/11/2022 Valor: 80,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 16/11 e 18/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 47 Data: 28/11/2022 Valor: 160,00
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro nos dias 03/11, 07/11, 10/11 e 28/11/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 47 Data: 25/11/2022 Valor: 200,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 21/11, 22/11, 23/11, 24/11 e 25/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 48 Data: 30/11/2022 Valor: 120,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 28/11, 29/11 e 30/11/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Total das liquidações: 7.680,00