Informações atualizadas em: 06/05/2024 11:20:33

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Diárias

Janeiro de 2022




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 359 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 23/01/2022 Valor: 40,00
Credor: Rafael Sá e Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 117.802.446-65
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rafael de Sá e Silva, matr. 583-6, Técnico em Enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 23/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município transferindo paciente para o Pronto Socorro.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 329 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 26/01/2022 Valor: 120,00
Credor: Wellington da Silva Alvarenga Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 088.184.516-77
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wellington da Silva Alvarenga, matr. 616-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 19/01, 20/01 e 26/01/2022 a serviço da Secretaria de Educação deste município conduzindo estudantes para cursos técnicos e faculdades.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 328 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 31/01/2022 Valor: 120,00
Credor: Wellington da Silva Alvarenga Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 088.184.516-77
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wellington da Silva Alvarenga, matr. 616-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 04/01, 13/01 e 31/01/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município conduzindo veículos para manutenção mecânica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 132 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 26/01/2022 Valor: 80,00
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 07/01 e 26/01/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 10/01/2022 Valor: 40,00
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Nova Era no dia 10/01/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 21/01/2022 Valor: 70,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Contagem no dia 21/01/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 129 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 05/01/2022 Valor: 70,00
Credor: DEBORA ALVES CALIXTO Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 086.764.396-05
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Débora Alves Calixto, matr. 314-5, Aux. Serviços, quando em viagem a Rio Piracicada no dia 05/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município acompanhando usuários da saúde em realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 128 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 25/01/2022 Valor: 40,00
Credor: LUIZ CARLOS ALVES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 031.469.886-82
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Luiz Carlos Alves, matr. 649-6, Motorista, quando em viagem a itabira no dia 25/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 18/01/2022 Valor: 80,00
Credor: ROSA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 663.337.256-68
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rosa Marina de Almeida, matr. 507-6, Auxiliar em Enfermagem, quando em viagem a itabira nos dias 14/01 e 18/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município buscando vacinas da COVID-19.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 24/01/2022 Valor: 40,00
Credor: Andresa Marques dos Santos de Oliveira Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 131.563.956-41
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andresa Marques dos Santos de Oliveira, matr. 646-2, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 24/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município buscando vacinas da COVID-19.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 125 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 20/01/2022 Valor: 40,00
Credor: Edson de Lima Franquilim Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edson de Lima Franquilin, matr. 635-5, Motorista, quando em viagem a itabira no dia 20/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 124 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 12/01/2022 Valor: 40,00
Credor: Edson de Lima Franquilim Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edson de Lima Franquilin, matr. 635-5, Motorista, quando em viagem a Nova Era no dia 03/01/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município conduzindo veículo para manutenção em oficina mecânica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 123 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 19/01/2022 Valor: 40,00
Credor: JONATHA DE ALMEIDA SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 112.780.886-95
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Jonatha de Almeida Souza, matr. 624-8, quando em viagem a Itabira no dia 19/01/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 05/01/2022 Valor: 70,00
Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Rio Piracicaba no dia 05/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 121 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 19/01/2022 Valor: 240,00
Credor: Wilson Benedito da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 640.084.956-49
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wilson Benedito da Silva, matr. 682-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 05/01, 07/01, 13/01, 15/01, 17/01 e 19/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 120 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 20/01/2022 Valor: 200,00
Credor: Webert Soares de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 121.642.236-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Webert Soares de Souza, matr. 653-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 06/01, 12/01, 14/01, 18/01 e 20/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 119 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 27/01/2022 Valor: 120,00
Credor: Wagner Meneses Morais Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 117.232.256-22
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wagner Meneses Morais, matr. 650-3, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 24/01, 25/01 e 27/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 26/01/2022 Valor: 280,00
Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sílvio Aparecido de Araújo Silva, matr. 619-9, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 04/01, 06/01, 12/01, 14/01, 22/01, 24/01 e 26/01 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 03/01/2022 Valor: 200,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/01 a 07/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 19/01/2022 Valor: 40,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 19/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames médicos e/ou laboratoriais.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 27/01/2022 Valor: 80,00
Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcos Antônio Vieira, matr. 363-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 23/01 e 27/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes para o Pronto Socorro.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 03/01/2022 Valor: 630,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 05/01, 07/01, 11/01, 13/01, 19/01, 21/01, 25/01, 27/01 e 31/01 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 26/01/2022 Valor: 560,00
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Roberto da Silva Soares, matr. 652-9, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 04/01, 06/01, 10/01, 14/01, 18/01, 20/01, 24/01 e 26/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 27/01/2022 Valor: 480,00
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 04/01, 05/01, 07/01, 14/01, 15/01, 17/01, 18/01, 19/01, 21/01, 22/01, 26/01 e 27/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Data: 14/01/2022 Valor: 40,00
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 14/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 2 Data: 28/01/2022 Valor: 440,00
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Itabira nos dias 03/01, 04/01, 06/01, 11/01, 13/01, 17/01, 18/01, 24/01, 26/01, 27/01 e 28/01/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 2 Data: 28/01/2022 Valor: 320,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 07/01,008/01, 12/01, 18/01, 19/01, 24/01, 25/01 e 28/01/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 124 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 2 Data: 19/01/2022 Valor: 200,00
Credor: Edson de Lima Franquilim Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edson de Lima Franquilin, matr. 635-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 08/01, 12/01, 13/01, 18/01 e 19/01/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município conduzindo veículo para manutenção em oficina mecânica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 2 Data: 11/01/2022 Valor: 70,00
Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 11/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 121 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 2 Data: 31/01/2022 Valor: 40,00
Credor: Wilson Benedito da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 640.084.956-49
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wilson Benedito da Silva, matr. 682-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 31/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 2 Data: 14/01/2022 Valor: 200,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 10/01 a 14/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 2 Data: 25/01/2022 Valor: 240,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem Itabira nos dias 06/01, 07/01, 10/01, 18/01, 24/01 e 25/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 2 Data: 17/01/2022 Valor: 70,00
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 17/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 3 Data: 31/01/2022 Valor: 350,00
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 05/01, 12/01, 19/01, 22/01 e 31/01/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 3 Data: 31/01/2022 Valor: 80,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 29/01 e 31/01/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 124 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 3 Data: 21/01/2022 Valor: 70,00
Credor: Edson de Lima Franquilim Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edson de Lima Franquilin, matr. 635-5, Motorista, quando em viagem a Contagem no dia 21/01/2022 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município conduzindo veículo para manutenção em oficina mecânica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 3 Data: 13/01/2022 Valor: 70,00
Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a São Gonçalo do Rio Abaixo no dia 13/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 3 Data: 21/01/2022 Valor: 200,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 17/01 a 21/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 3 Data: 31/01/2022 Valor: 40,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem Itabira no dia 31/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 3 Data: 28/01/2022 Valor: 280,00
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/01, 10/01, 11/01, 20/01, 24/01, 25/01 e 28/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 4 Data: 24/01/2022 Valor: 200,00
Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Itabira nos dias 04/01, 06/01, 21/01, 22/01 e 24/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 4 Data: 31/01/2022 Valor: 240,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 24/01 a 28/01 e 31/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de exames e/ou consultas médicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2022 Número do subempenho: 4 Data: 31/01/2022 Valor: 40,00
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 31/01/2022 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos.

Total das liquidações: 6.910,00