Informações atualizadas em: 06/05/2024 11:20:33
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2973 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/09/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: MARIA DE FATIMA DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 860.561.406-44 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria de Fátima da Cruz, matr. 417-7, Conselheira Tutelar, quando em viagem a Itabira no dia 21/09/2021 para realização de atendimento solicitado pelo Município de Itabira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2972 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/09/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: LUCIMARY MATEUS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.659.556-54 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Lucimary Mateus da Silva, matr. 609-0, Conselheira Tutelar, quando em viagem a Itabira no dia 21/09/2021 para realização de atendimento solicitado pelo Município de Itabira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2971 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/09/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: Rita Maria da Silva Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.790.846-54 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rita Maria da Silva Menezes, matr. 657-9, Conselheira Tutelar, quando em viagem a Itabira no dia 21/09/2021 para realização de atendimento solicitado pelo Município de Itabira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2970 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/09/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: EDINALE DE N R OLIVEIRA FRANQUILIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.053.696-02 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edinale de Nazaré R. Oliveira Franquilim, matr. 603-2, Conselheira Tutelar, quando em viagem a Itabira no dia 21/09/2021 para realização de atendimento solicitado pelo Município de Itabira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/09/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Edson de Lima Franquilim | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edson de Lima Franquilim, matr. 635-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 09/09, 14/09, 18/09 e 24/09/2021 a serviço da Secretaria de Educação desta municipalidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1273 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/09/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: ROSA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 663.337.256-68 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rosa Marina Ferreira de Almeida, matr. 507-6, Téc. Enfermagem, quando em viagem a Itabira nos dias 21/09 e 24/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município buscando vacinas na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/09/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: Wagner Meneses Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.232.256-22 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wagner Meneses Morais, matr. 650-3, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 13/09 e 24/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município relativo transporte de usuários para exames. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Valdinei Ferreira Oliveira, matr. 529-0, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/09, 28/09 e 29/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/09/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: LUIZ CARLOS ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.469.886-82 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Luiz Carlos Alves, matr. 649-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 10/09, 21/09 e 22/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta médica e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Raielly Júlia Lage Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Raielly Júlia Lage Soares, matr. 576-1, Técnica em enfermagem, quando em viagem a Itabira nos dias 10/09 e 28/09/2021, a serviço da Secretaria de Saúde deste município buscando vacinas na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/09/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Itabira nos dias 02/09 e 24/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/09/2021 | Valor: 360,00 |
Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 08/09, 10/09, 13/09, 16/09, 20/09, 22/09, 27/09, 28/09 e 30/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/09/2021 | Valor: 320,00 |
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado Divisão de transporte, quando em viagem a Ipatinga no dia 13/09 e a Itabira nos dias 02/09, 08/09, 09/09, 14/09, 15/09, 21/09 e 29/09/2021 a serviço desta municipalidade conduzindo veículos para revisão mecânica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/09/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: Webert Soares de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.642.236-24 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Webert Soares de Souza, matr. 653-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/09, 06/09, 10/09, 14/09, 16/09, 20/09, 22/09, 24/09 e 30/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/09/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/09, 08/09, 17/09, 28/09, 29/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/09/2021 | Valor: 200,00 |
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/09, 08/09, 10/09, 14/09, 16/09, 20/09, 22/09, 23/09, 24/09 e 28/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 27/09/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/09, 05/09, 09/09, 15/09, 21/09 e 27/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 17/09/2021 | Valor: 140,00 |
Credor: José Adício de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.963.896-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Adício de Almeida, matr. 613-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/09, 03/09, 09/09, 11/09, 13/09, 15/09 e 17/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 23/09/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: José Adício de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.963.896-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Adício de Almeida, matr. 613-1, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 23/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 03/09/2021 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 03/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/09/2021 | Valor: 400,00 |
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/09 a 03/09, 08/09 a 10/09, 13/09 a 17/09, 20/09 a 24/09 e 27/09 a 30/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/09/2021 | Valor: 280,00 |
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 02/09, 06/09, 08/09, 14/09, 21/09, 23/09 e 29/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 29/09/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 27/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 02/09/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, quando em viagem a João Monlevade no dia 02/09, Conceição do Mato Dentro no dia 09/09 e a Bom Jesus do Amparo no dia 14/09/2021 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 30/09/2021 | Valor: 400,00 |
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Roberto da Silva Soares, matr. 652-9, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 01/09, 09/09, 13/09, 15/09, 17/09, 20/09, 22/09, 24/09, 28/09 e 30/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 17/09/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, quando em viagem a Ferros nos dias 17/09 e 21/09 e a São João Evangelista no dia 22/09/2021 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 27/09/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, quando em viagem a Guanhães nos dias 20/09 e 27/09/2021 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/09/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, quando em viagem a Itabira nos dias 01/09, 10/09, 23/09, 28/09 e 30/09/2021 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 15/09/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro nos dias 01/09, 08/09 e 15/09/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 28/09/2021 | Valor: 280,00 |
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 02/09, 06/09, 14/09, 17/09, 21/09, 24/09 e 28/09/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 29/09/2021 | Valor: 160,00 |
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Itabira nos dias 09/09, 10/09, 13/09, 16/09, 20/09, 23/09, 27/09 e 29/09/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 30/09/2021 | Valor: 20,00 |
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Itabira nos dias 30/09/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município. |
Total das liquidações: | 3.980,00 |