Informações atualizadas em: 06/05/2024 11:20:33

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Diárias

Setembro de 2021




Navegar para:

Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2973 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 21/09/2021 Valor: 40,00
Credor: MARIA DE FATIMA DA CRUZ Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 860.561.406-44
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria de Fátima da Cruz, matr. 417-7, Conselheira Tutelar, quando em viagem a Itabira no dia 21/09/2021 para realização de atendimento solicitado pelo Município de Itabira.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2972 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 21/09/2021 Valor: 40,00
Credor: LUCIMARY MATEUS DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 127.659.556-54
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Lucimary Mateus da Silva, matr. 609-0, Conselheira Tutelar, quando em viagem a Itabira no dia 21/09/2021 para realização de atendimento solicitado pelo Município de Itabira.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2971 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 21/09/2021 Valor: 40,00
Credor: Rita Maria da Silva Menezes Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 048.790.846-54
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rita Maria da Silva Menezes, matr. 657-9, Conselheira Tutelar, quando em viagem a Itabira no dia 21/09/2021 para realização de atendimento solicitado pelo Município de Itabira.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2970 Ano do empenho: 2021 Ordinário Data: 21/09/2021 Valor: 40,00
Credor: EDINALE DE N R OLIVEIRA FRANQUILIM Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 085.053.696-02
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edinale de Nazaré R. Oliveira Franquilim, matr. 603-2, Conselheira Tutelar, quando em viagem a Itabira no dia 21/09/2021 para realização de atendimento solicitado pelo Município de Itabira.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1469 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 3 Data: 24/09/2021 Valor: 80,00
Credor: Edson de Lima Franquilim Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edson de Lima Franquilim, matr. 635-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 09/09, 14/09, 18/09 e 24/09/2021 a serviço da Secretaria de Educação desta municipalidade.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1273 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 4 Data: 24/09/2021 Valor: 80,00
Credor: ROSA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 663.337.256-68
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rosa Marina Ferreira de Almeida, matr. 507-6, Téc. Enfermagem, quando em viagem a Itabira nos dias 21/09 e 24/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município buscando vacinas na GRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 7 Data: 24/09/2021 Valor: 40,00
Credor: Wagner Meneses Morais Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 117.232.256-22
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wagner Meneses Morais, matr. 650-3, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 13/09 e 24/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município relativo transporte de usuários para exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 146 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 7 Data: 29/09/2021 Valor: 60,00
Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Valdinei Ferreira Oliveira, matr. 529-0, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/09, 28/09 e 29/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 550 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 8 Data: 22/09/2021 Valor: 60,00
Credor: LUIZ CARLOS ALVES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 031.469.886-82
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Luiz Carlos Alves, matr. 649-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 10/09, 21/09 e 22/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta médica e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 9 Data: 28/09/2021 Valor: 80,00
Credor: Raielly Júlia Lage Soares Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Raielly Júlia Lage Soares, matr. 576-1, Técnica em enfermagem, quando em viagem a Itabira nos dias 10/09 e 28/09/2021, a serviço da Secretaria de Saúde deste município buscando vacinas na GRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 947 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 11 Data: 24/09/2021 Valor: 40,00
Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Itabira nos dias 02/09 e 24/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 947 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2021 Valor: 360,00
Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 08/09, 10/09, 13/09, 16/09, 20/09, 22/09, 27/09, 28/09 e 30/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 12 Data: 29/09/2021 Valor: 320,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado Divisão de transporte, quando em viagem a Ipatinga no dia 13/09 e a Itabira nos dias 02/09, 08/09, 09/09, 14/09, 15/09, 21/09 e 29/09/2021 a serviço desta municipalidade conduzindo veículos para revisão mecânica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 15 Data: 30/09/2021 Valor: 180,00
Credor: Webert Soares de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 121.642.236-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Webert Soares de Souza, matr. 653-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/09, 06/09, 10/09, 14/09, 16/09, 20/09, 22/09, 24/09 e 30/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 15 Data: 29/09/2021 Valor: 100,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/09, 08/09, 17/09, 28/09, 29/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 17 Data: 28/09/2021 Valor: 200,00
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/09, 08/09, 10/09, 14/09, 16/09, 20/09, 22/09, 23/09, 24/09 e 28/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 19 Data: 27/09/2021 Valor: 120,00
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/09, 05/09, 09/09, 15/09, 21/09 e 27/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 20 Data: 17/09/2021 Valor: 140,00
Credor: José Adício de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 034.963.896-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Adício de Almeida, matr. 613-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/09, 03/09, 09/09, 11/09, 13/09, 15/09 e 17/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 21 Data: 23/09/2021 Valor: 40,00
Credor: José Adício de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 034.963.896-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Adício de Almeida, matr. 613-1, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 23/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 22 Data: 03/09/2021 Valor: 20,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 03/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 137 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 23 Data: 30/09/2021 Valor: 400,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/09 a 03/09, 08/09 a 10/09, 13/09 a 17/09, 20/09 a 24/09 e 27/09 a 30/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 23 Data: 29/09/2021 Valor: 280,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 02/09, 06/09, 08/09, 14/09, 21/09, 23/09 e 29/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 24 Data: 29/09/2021 Valor: 40,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 27/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 27 Data: 02/09/2021 Valor: 60,00
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, quando em viagem a João Monlevade no dia 02/09, Conceição do Mato Dentro no dia 09/09 e a Bom Jesus do Amparo no dia 14/09/2021 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 143 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 27 Data: 30/09/2021 Valor: 400,00
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Roberto da Silva Soares, matr. 652-9, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 01/09, 09/09, 13/09, 15/09, 17/09, 20/09, 22/09, 24/09, 28/09 e 30/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 28 Data: 17/09/2021 Valor: 60,00
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, quando em viagem a Ferros nos dias 17/09 e 21/09 e a São João Evangelista no dia 22/09/2021 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 29 Data: 27/09/2021 Valor: 40,00
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, quando em viagem a Guanhães nos dias 20/09 e 27/09/2021 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 30 Data: 30/09/2021 Valor: 100,00
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, quando em viagem a Itabira nos dias 01/09, 10/09, 23/09, 28/09 e 30/09/2021 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 44 Data: 15/09/2021 Valor: 60,00
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro nos dias 01/09, 08/09 e 15/09/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 45 Data: 28/09/2021 Valor: 280,00
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 02/09, 06/09, 14/09, 17/09, 21/09, 24/09 e 28/09/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 46 Data: 29/09/2021 Valor: 160,00
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Itabira nos dias 09/09, 10/09, 13/09, 16/09, 20/09, 23/09, 27/09 e 29/09/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 47 Data: 30/09/2021 Valor: 20,00
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Itabira nos dias 30/09/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município.

Total das liquidações: 3.980,00