Informações atualizadas em: 06/05/2024 11:20:33

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Diárias

Junho de 2021




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 1469 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 1 Data: 01/06/2021 Valor: 40,00
Credor: Edson de Lima Franquilim Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edson de Lima Franquilim, matr. 635-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 28/05 e 31/05/2021 a serviço da Secretaria de Educação desta municipalidade.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1468 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 1 Data: 08/06/2021 Valor: 50,00
Credor: Fernando Duarte Quintão de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 086.764.356-00
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando Duarte Quintão de Almeida, matr. 630-5, Secretário de Agropecuária de Desenvolvimento Econômico, quando em viagem a Itabira no dia 08/06/2021 a serviço desta municipalidade.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1467 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 1 Data: 24/06/2021 Valor: 80,00
Credor: Taliene Rosa Ambrózio Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 145.354.346-54
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Taliene Rosa Ambrózio, matr. 648-8, Téc. Enfermagem, quando em viagem a Itabira nos dias 07/06 e 24/06/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município relativo transferência de paciente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1368 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 2 Data: 01/06/2021 Valor: 100,00
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente despesa com diária do Prefeito Municipal Sebastião Expedito Quintão de Almeida, matr. 545-6, quando em viagem a Itabira no dia 25/05/2021 para tratar de interesses desta municipalidade.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1277 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 2 Data: 22/06/2021 Valor: 100,00
Credor: Edson de Lima Franquilim Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edson de Lima Franquilim, matr. 635-5, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 08/06/2021 e a Belo Horizonte nos dias 10/06 e 22/06/2021 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consulta médica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1368 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 3 Data: 10/06/2021 Valor: 100,00
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente despesa com diária do Prefeito Municipal Sebastião Expedito Quintão de Almeida, matr. 545-6, quando em viagem a Itabira no dia 10/06/2021 para tratar de interesses desta municipalidade em reunião com o prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 550 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 3 Data: 14/06/2021 Valor: 20,00
Credor: LUIZ CARLOS ALVES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 031.469.886-82
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Luiz Carlos Alves, matr. 649-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 14/06/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta médica e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 3 Data: 14/06/2021 Valor: 50,00
Credor: JUNIA THAIS RODRIGUES DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 068.702.476-50
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júnia Thaís Rodrigues da Costa, matr. 551-3, Secretária de Administração, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 14/06/2021 a serviço desta municipalidade realizando serviços bancários.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1368 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 4 Data: 14/06/2021 Valor: 100,00
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente despesa com diária do Prefeito Municipal Sebastião Expedito Quintão de Almeida, matr. 545-6, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 14/06/2021 para tratar de interesses desta municipalidade junto à Agência do Banco do Brasil.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 947 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 4 Data: 30/06/2021 Valor: 160,00
Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Itabira nos dias 07/06, 14/06, 16/06, 21/06, 23/06, 24/06, 25/06 e 30/06/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 4 Data: 21/06/2021 Valor: 80,00
Credor: Wagner Meneses Morais Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 117.232.256-22
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wagner Meneses Morais, matr. 650-3, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 07/06, 14/06, 18/06 e 21/06/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município relativo entrega de material no laboratório de análises clínicas e transporte de usuários para exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 5 Data: 26/06/2021 Valor: 520,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado Divisão de transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 07/06, 08/06, 10/06, 11/06, 17/06 a 19/06, 21/06 a 26/06/2021 a serviço desta municipalidade conduzindo veículos para revisão mecânica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 5 Data: 28/06/2021 Valor: 120,00
Credor: Raielly Júlia Lage Soares Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Raielly Júlia Lage Soares, matr. 576-1, Técnica em enfermagem, quando em viagem a Itabira nos dias 14/06, 17/06 e 28/06/2021, a serviço da Secretaria de Saúde deste município buscando vacinas na GRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 147 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 6 Data: 01/06/2021 Valor: 40,00
Credor: Andresa Marques dos Santos de Oliveira Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 131.563.956-41
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andresa Marques dos Santos de Oliveira, matr. 646-2, Técnica em enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 01/06/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município acompanhando paciente em exame médico.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 6 Data: 14/06/2021 Valor: 50,00
Credor: Vitor Hugo de Moura Simoes Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 113.353.076-13
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Vítor Hugo de Moura Simôes, matr. 599-3, Secretário de Saúde, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 14/06/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município relativo serviços bancários.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 147 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 7 Data: 21/06/2021 Valor: 80,00
Credor: Andresa Marques dos Santos de Oliveira Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 131.563.956-41
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andresa Marques dos Santos de Oliveira, matr. 646-2, Técnica em enfermagem, quando em viagem a Itabira nos dias 07/06 e 21/06/04/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município buscando vacinas na GRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 10 Data: 28/06/2021 Valor: 160,00
Credor: Webert Soares de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 121.642.236-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Webert Soares de Souza, matr. 653-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/06, 12/06, 14/06, 16/06, 18/06, 20/06, 24/06 e 28/06/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 10 Data: 01/06/2021 Valor: 20,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 01/06/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 10 Data: 28/06/2021 Valor: 20,00
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 28/06/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 11 Data: 23/06/2021 Valor: 120,00
Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sílvio Aparecido de Araújo Silva, matr. 619-9, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/06, 07/06, 09/06, 17/06, 21/06 e 23/06/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 12 Data: 22/06/2021 Valor: 80,00
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 08/06, 14/06, 18/06 e 22/06/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 15 Data: 29/06/2021 Valor: 120,00
Credor: José Adício de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 034.963.896-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Adício de Almeida, matr. 613-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/06, 07/06, 09/06, 17/06, 28/06 e 29/06/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 15 Data: 22/06/2021 Valor: 20,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a João Monlevade no dia 22/06/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 137 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 16 Data: 30/06/2021 Valor: 360,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/06, 02/06, 07/06 a 11/06, 14/06 a 18/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06 a 30/06/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 16 Data: 30/06/2021 Valor: 400,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 02/06, 04/06, 08/06, 10/06, 14/06, 16/06, 18/06, 24/06, 28/06 e 30/06/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 17 Data: 10/06/2021 Valor: 40,00
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, quando em viagem a Dores de Guanhães nos dias 05/06 e 10/06/2021 a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 18 Data: 12/06/2021 Valor: 40,00
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, quando em viagem a Guanhães nos dias 01/06 e 12/06/2021 a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 19 Data: 22/06/2021 Valor: 140,00
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, quando em viagem a Itabira nos dias 02/06, 09/06, 15/06, 17/06, 18/06, 21/06 e 22/06/2021 a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 20 Data: 24/06/2021 Valor: 20,00
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, quando em viagem a Ferros no dia 24/06/2021 a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 143 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 20 Data: 07/06/2021 Valor: 20,00
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Roberto da Silva Soares, matr. 652-9, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 07/06/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 143 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 21 Data: 29/06/2021 Valor: 320,00
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Roberto da Silva Soares, matr. 652-9, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 01/06, 09/06, 15/06, 17/06, 21/06, 23/06, 25/06 e 29/06/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 30 Data: 25/06/2021 Valor: 160,00
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 07/06, 09/06, 22/06 e 25/06/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 31 Data: 29/06/2021 Valor: 200,00
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Itabira nos dias 10/06, 11/06, 14/06 a 16/06, 18/06, 21/06, 24/06, 28/06 e 29/06/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 32 Data: 30/06/2021 Valor: 80,00
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro nos dias 01/06, 17/06, 23/06 e 30/06/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município.

Total das liquidações: 4.010,00