Informações atualizadas em: 06/05/2024 11:20:33

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Diárias

Outubro de 2021




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 3060 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2021 Valor: 20,00
Credor: Wilson Benedito da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 640.084.956-49
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wilson Benedito da Silva, matr. 682-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 25/09/2021 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2974 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2021 Valor: 90,00
Credor: Ranyelle Junia Aires Lagem Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 093.775.916-35
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ranyelle Junia Aires Lage Ferreira, matr. 608-2, Conselheira Tutelar, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3060 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 2 Data: 07/10/2021 Valor: 40,00
Credor: Wilson Benedito da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 640.084.956-49
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wilson Benedito da Silva, matr. 682-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 07/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3060 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 3 Data: 19/10/2021 Valor: 80,00
Credor: Wilson Benedito da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 640.084.956-49
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wilson Benedito da Silva, matr. 682-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/10, 05/10, 13/10 e 19/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1469 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 4 Data: 28/10/2021 Valor: 20,00
Credor: Edson de Lima Franquilim Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edson de Lima Franquilim, matr. 635-5, Motorista, quando em viagem a Nova Era no dia 28/10/2021 a serviço da Secretaria de Educação desta municipalidade.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1273 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 5 Data: 20/10/2021 Valor: 80,00
Credor: ROSA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 663.337.256-68
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rosa Marina Ferreira de Almeida, matr. 507-6, Téc. Enfermagem, quando em viagem a Itabira nos dias 08/10 e 20/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município buscando vacinas na GRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1368 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 7 Data: 15/10/2021 Valor: 100,00
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente despesa com diária do Prefeito Municipal Sebastião Expedito Quintão de Almeida, matr. 545-6, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 15/10/2021 para tratar de interesses desta municipalidade junto à Agência do Banco do Brasil relativo a regularização de conta de convênio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1368 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 8 Data: 21/10/2021 Valor: 100,00
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente despesa com diária do Prefeito Municipal Sebastião Expedito Quintão de Almeida, matr. 545-6, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 21/10/2021 para tratar de interesses desta municipalidade junto à Agência do Banco do Brasil.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 8 Data: 25/10/2021 Valor: 20,00
Credor: Wagner Meneses Morais Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 117.232.256-22
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wagner Meneses Morais, matr. 650-3, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 25/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município relativo transporte de usuários para exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 220 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 8 Data: 29/10/2021 Valor: 40,00
Credor: Edson de Lima Franquilim Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edson de Lima Franquilim, matr. 635-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 23/10 e 29/10/2021 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte desta municipalidade conduzindo veículos para revisão mecânica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 550 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 9 Data: 13/10/2021 Valor: 60,00
Credor: LUIZ CARLOS ALVES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 031.469.886-82
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Luiz Carlos Alves, matr. 649-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 05/10, 07/10 e 13/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta médica e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 550 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 10 Data: 26/10/2021 Valor: 20,00
Credor: LUIZ CARLOS ALVES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 031.469.886-82
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Luiz Carlos Alves, matr. 649-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 26/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta médica e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 147 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 10 Data: 19/10/2021 Valor: 80,00
Credor: Andresa Marques dos Santos de Oliveira Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 131.563.956-41
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andresa Marques dos Santos de Oliveira, matr. 646-2, Técnica em enfermagem, quando em viagem a Itabira nos dias 07/10 e 19/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município relativo transferência de paciente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 10 Data: 26/10/2021 Valor: 40,00
Credor: Raielly Júlia Lage Soares Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Raielly Júlia Lage Soares, matr. 576-1, Técnica em enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 26/10/2021, a serviço da Secretaria de Saúde deste município buscando vacinas na GRS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 947 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 13 Data: 23/10/2021 Valor: 40,00
Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Itabira nos dias 21/10 e 23/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 13 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado Divisão de Transporte, quando em viagem a Ipatinga no dia 20/10/2021 a serviço desta municipalidade conduzindo veículo para revisão mecânica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 13 Data: 24/10/2021 Valor: 120,00
Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sílvio Aparecido de Araújo Silva, matr. 619-9, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 04/10, 06/10, 12/10, 14/10, 20/10 e 24/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 947 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 14 Data: 25/10/2021 Valor: 240,00
Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 05/10, 07/10, 13/10, 14/10, 20/10 e 25/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 14 Data: 21/10/2021 Valor: 360,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado Divisão de Transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 01/10, 04/10, 06/10, 07/10, 08/10, 13/10, 16/10, 18/10 e 21/10/2021 a serviço desta municipalidade conduzindo veículo para revisão mecânica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 947 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 15 Data: 28/10/2021 Valor: 40,00
Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Itabira nos dias 27/10 e 28/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 15 Data: 22/10/2021 Valor: 40,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado Divisão de Transporte, quando em viagem a João Monlevade no dia 22/10/2021 a serviço desta municipalidade conduzindo veículo para revisão mecânica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 947 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 16 Data: 30/10/2021 Valor: 40,00
Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 30/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 16 Data: 29/10/2021 Valor: 120,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado Divisão de Transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 23/10, 27/10 e 29/10/2021 a serviço desta municipalidade conduzindo veículo para revisão mecânica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 16 Data: 22/10/2021 Valor: 120,00
Credor: Webert Soares de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 121.642.236-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Webert Soares de Souza, matr. 653-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 04/10, 06/10, 08/10, 16/10, 20/10 e 22/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 16 Data: 21/10/2021 Valor: 140,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 05/10, 07/10, 08/10, 15/10, 19/10, 20/10 e 21/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 17 Data: 30/10/2021 Valor: 40,00
Credor: Webert Soares de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 121.642.236-24
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Webert Soares de Souza, matr. 653-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 26/10 e 30/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 17 Data: 28/10/2021 Valor: 60,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 26/10, 27/10 e 28/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 18 Data: 22/10/2021 Valor: 200,00
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/10, 04/10, 06/10, 08/10, 10/10, 14/10, 16/10, 18/10, 20/10 e 22/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 19 Data: 28/10/2021 Valor: 20,00
Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sílvio Aparecido de Araújo Silva, matr. 619-9, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 28/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 19 Data: 28/10/2021 Valor: 40,00
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 26/10 e 28/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 20 Data: 07/10/2021 Valor: 20,00
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Barão de Cocais no dia 07/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 21 Data: 25/10/2021 Valor: 100,00
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 05/10, 13/10, 15/10, 21/10 e 25/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 22 Data: 29/10/2021 Valor: 40,00
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 27/10 e 29/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 137 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 24 Data: 21/10/2021 Valor: 240,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/10, 04/10, 06/10 a 08/10, 13/10 a 15/10, 18/10, 19/10, 21/10 e 22/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 137 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 25 Data: 25/10/2021 Valor: 100,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 25/10 a 29/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 25 Data: 19/10/2021 Valor: 240,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 01/10, 05/10, 11/10, 13/10, 18/10 e 19/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 26 Data: 25/10/2021 Valor: 80,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 21/10 e 25/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 27 Data: 29/10/2021 Valor: 20,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 29/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 143 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 28 Data: 22/10/2021 Valor: 280,00
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Roberto da Silva Soares, matr. 652-9, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 04/10, 06/10, 08/10, 14/10, 15/10, 20/10 e 22/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 143 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 29 Data: 28/10/2021 Valor: 40,00
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Roberto da Silva Soares, matr. 652-9, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 28/10/2021 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 31 Data: 18/10/2021 Valor: 60,00
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, quando em viagem a Itabira no dia 01/10, a Carmésia no dia 06/10 e a Timóteo no dia 18/10/2021 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 48 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro nos dias 06/10 e 20/10/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 49 Data: 21/10/2021 Valor: 200,00
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 01/10, 13/10, 14/10, 19/10 e 21/10/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 50 Data: 25/10/2021 Valor: 140,00
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Itabira nos dias 04/10, 05/10, 07/10, 11/10, 15/10, 22/10 e 25/10/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 51 Data: 26/10/2021 Valor: 40,00
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 26/10/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2021 Número do subempenho: 52 Data: 29/10/2021 Valor: 40,00
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Itabira nos dias 27/10 e 29/10/2021 a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município.

Total das liquidações: 4.130,00